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老師,幫我看一下,公司出口退稅的轉(zhuǎn)內(nèi)銷操作是不是對(duì)的,首先前面有開外銷發(fā)票,我現(xiàn)在把之前做的收入沖掉了,然后重新做了一筆, 借 應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

2024-11-22 15:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的

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你好,你的會(huì)計(jì)分錄是對(duì)的
2024-11-22
軟件做賬的最好不要這么做,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2023-12-20
你好,不是,直接做未開票收入其實(shí)就行了,直接貸方確認(rèn)收入
2021-12-29
你好; 你小規(guī)模沒有這些明細(xì)科目的;? 你系統(tǒng)都有銷項(xiàng)稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎 ?? ?
2023-05-19
一、首先說,你是一般納稅人,這樣的收入導(dǎo)致收入小于0,不是大于等于0的收入狀態(tài)是無法報(bào)稅的。 二、你的資產(chǎn)負(fù)債表不平,是因?yàn)槟愕匿N項(xiàng)稅額最后是-4144.35元導(dǎo)致的
2021-11-20
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