借:銀行存款 貸:應交稅費-增值稅-進項轉出

收到稅務局退稅應該怎么做分錄呢?退的是增值稅,之前銷項稅是進項稅抵扣的,稅務局要把稅退回來,我要增加進項,還有退的稅要怎么做分錄。 前期是。借:應交稅費-未交增值稅5。 貸:應交稅費-帶抵扣進項稅額5
老師,我們公司留抵太多了,這個月我不打算勾選,想留以后勾選,那進項稅分錄怎么做啊?等到后面勾選再怎么做?
老師你好,我們公司留抵稅是在借方:應交稅費—進項稅里面的,現在收到了稅務局的退稅款三百多萬,怎么做分錄呢?
您好老師請教一下問題進項稅認證了100,銷項稅50.能留底退50,但是留底退能退48.還有2沒退但是能讓下月在抵扣,這樣的會計分錄怎么做
你好。以前增值稅進項勾選了,但是進項太多未抵扣,后面稅務局讓留底退稅了,收到退稅的錢怎么做分錄
老師,您好,我?guī)啄昵百徺I了終身會員的,現在想加入實操的老師群,可以嗎?如果不可以,有沒有單獨實操答疑群購買呢?
老師好,一般納稅人計提增值稅會計科目如何做?
自查補稅和匯算清繳的賬務處理分別是怎樣的
老師,你好,建筑行業(yè)在工程結束后,甲方用房子抵工程款,那這個賬如何處理?
老師,我在代理記賬公司上班,老板一個客戶找法人,讓我去當公司法人,一年四千,正常做賬報稅的公司,能去干嗎?劃算嗎
請問客戶個人帳號轉款到公司對公帳戶,對方也不需要開發(fā)票,我是不是也能做成不開票銷售?個人付款會有問題嗎?
老師,我們找貨運代理公司,他開給我們的國內段運費發(fā)票是免稅的,這個是不是不對的
2024年有暫估10萬的成本,截止到2025年5月31日前都沒有來票,所以匯算清繳時針對這10萬做了納稅調增,已補交企業(yè)所得稅,所以補繳企業(yè)所得稅,這10萬的暫估是不是應該沖掉,因為已經繳稅了,比如做借:以前年度損益調整 -10萬 貸:應付賬款-暫估 -10萬,請問是這樣做嗎?
股東會選舉2名以上獨立董事的,應采用累計投票制。讓小股東能集中投票,選出代表自己的獨立董事 這個不理解,大家的投票數都同時膨脹,選自己想選的人,大股東也可以集中投票選自己的,這個累計投票感覺沒啥實質改變
請問老師,我公司買了一批20萬的貴金屬銀,如果作為員工福利或者贈送客戶,這樣會涉及到哪些稅收?