你好,你按面積來分配就可以了。 你這個不是沖減成本,是確認(rèn)收入。
老師你好,個人租的店鋪面積大,一部分轉(zhuǎn)租一家公司了,這家公司要發(fā)票該怎樣開?要承擔(dān)哪些稅呢?房東給個人開了發(fā)票的
老師好,我們是生產(chǎn)制造業(yè)。因廠房面積大,就轉(zhuǎn)租一部分給別的公司。租期為1.1日-12.31日。 租金是一年130800含稅,他1.10號已經(jīng)一次給齊了。我給他一次開了租金專票。 1.請問,我收到租金的分錄怎么做? 2.需要把租金收入按月分?jǐn)倖幔?/p>
請問老師,公司租農(nóng)田種菜,租金一次性付了5年,這個要怎么做分錄,如果中途把這塊地轉(zhuǎn)租給別人了,又怎么做分錄呢?
老師:我們租了大的店面,現(xiàn)在轉(zhuǎn)租給其他人,我們收到租金和水電費怎么做會計分錄
老師:我們公司租了別人的大超市,然后轉(zhuǎn)租一部分店面給其他人,我們收到別人轉(zhuǎn)進來房租和水電費,我是不是租金確認(rèn)收入,和增值稅5%然后水電費就掛應(yīng)付款
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
老師你沒明白我的意思,我是收的轉(zhuǎn)租的租金,相當(dāng)這部分租金我是事先墊付給房東了的,收到這個轉(zhuǎn)租的租金并不是我的收入,我也要拿來交房租
你好,是這樣子的,另外那一個人是房東直接給他開收據(jù),還是說全部都開給你?