你好,這個(gè)你要做的話只能計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),不能夠抵扣
請(qǐng)問(wèn)邀請(qǐng)外部人員來(lái)我們單位參加面試產(chǎn)生的費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目呢?是招待費(fèi)還是招聘費(fèi)?招聘費(fèi)可以報(bào)銷(xiāo)外部人員的費(fèi)用嗎?這部分可以稅前抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,單位為高新科技企業(yè),2021年研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,A項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間1-6月,A項(xiàng)目按照截止到6月的研發(fā)費(fèi)進(jìn)行的加計(jì)扣除,而6-12月份發(fā)生的沒(méi)有加計(jì)扣除。但是單位要上市,上市審計(jì)人員說(shuō)如果沒(méi)有完成立項(xiàng)的報(bào)告,7-12月份發(fā)生的研發(fā)支出也可以加計(jì)扣除。請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人讓我重新計(jì)算后覆蓋申報(bào),我想知道這種操作是否有稅收風(fēng)險(xiǎn)。
請(qǐng)問(wèn)老師,單位聘請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)人員檢查電力工程項(xiàng)目工作,請(qǐng)問(wèn)聘請(qǐng)外部人員發(fā)生的差旅費(fèi),算作電力支出的成本還是放到招待費(fèi)
老師好,請(qǐng)問(wèn)員工出差所產(chǎn)生的差旅費(fèi),開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)簡(jiǎn)易計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,那派遣人員產(chǎn)生的旅客運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)項(xiàng)為什么能抵扣呢?派遣人員對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)不是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來(lái)判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說(shuō)了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問(wèn)是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
但是合同簽訂的時(shí)候,寫(xiě)了我方單位承擔(dān)的。
你好,你承擔(dān)的話也是計(jì)入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面。