派遣人員產(chǎn)生的旅客運(yùn)輸?shù)倪M(jìn)項(xiàng),也不能抵扣
一般納稅人如果有些生物制品選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,那么公司的進(jìn)項(xiàng)只能抵扣一般計(jì)稅的銷(xiāo)項(xiàng)。簡(jiǎn)易不能抵扣嗎?那簡(jiǎn)易計(jì)稅的那個(gè)發(fā)票全部要交3%的增值稅?也要交企業(yè)所得稅嗎?那為啥要選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅呢?
老師,勞務(wù)派遣差額征稅是屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?那這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅無(wú)論開(kāi)的是專(zhuān)票還是普票都要稅費(fèi)都要繳納的嗎,我的意思就是不能用進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)抵扣?
老師好,請(qǐng)問(wèn)公司一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅進(jìn)項(xiàng)稅不得抵扣,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是所有的進(jìn)項(xiàng)都不得抵扣嗎?
老師,這個(gè)題有點(diǎn)疑問(wèn) 簡(jiǎn)易計(jì)稅的服務(wù)是進(jìn)項(xiàng)的10%,也就是對(duì)方是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那我方這部分應(yīng)該是正常抵扣啊。如果我方是簡(jiǎn)易計(jì)稅,那簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分不可抵扣,正常計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,但進(jìn)項(xiàng)稅額依舊可以正常抵扣哇
生產(chǎn)銷(xiāo)售貨物的簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般納稅人,是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就只能轉(zhuǎn)出?
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題需要咨詢(xún),公司主營(yíng)不是車(chē)輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車(chē)輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車(chē)費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎?二百多元是不是開(kāi)收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷(xiāo)售額400萬(wàn),毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買(mǎi)的是終身課件,怎么什么課都不能聽(tīng)了
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我24第四季度暫估的成本50萬(wàn),做了借庫(kù)存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來(lái)了10萬(wàn),我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
收入打進(jìn)法人私卡怎么辦
文文老師 股東投入投資款怎么做分錄
老板餐飲發(fā)票入什么科目比較合適
《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣等增值稅征管問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019 年第31 號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“31 號(hào)公告”)第一條第一款規(guī)定,39 號(hào)公告第六條所稱(chēng)“國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)”,限于與本單位簽訂了勞動(dòng)合同的員工,以及本單位作為用工單位接受的勞務(wù)派遣員工發(fā)生的國(guó)內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)。老師,這條規(guī)定不是說(shuō)派遣人員可以抵扣嗎?
一般情況下是可以抵,但若是選擇了簡(jiǎn)易計(jì)稅,則派遣公司取得的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣