你好,這個我建議你就做到24年就可以了。

老師,我們2022年有一筆費用做賬了沒有取得發(fā)票匯算清繳時調(diào)增了,現(xiàn)在又收到發(fā)票了要怎么處理
老師,23年購買了固定資產(chǎn),發(fā)票少開了1000元,以折舊計入了管理費用;23企業(yè)年所得匯算沒調(diào)增,這個該怎么處理
公司取得了一張發(fā)票,23年的時候已經(jīng)抵扣,稅務局這邊通知進項稅轉出在抵扣月份,并調(diào)增23年的所得稅匯算對應的成本的金額,已經(jīng)補繳納了所得稅,等過了一個月稅務局這邊又通知該張發(fā)票可以正常抵扣了,現(xiàn)在做賬應該處理?
老師好,23年的費用發(fā)票沒取得,24年匯繳已經(jīng)調(diào)增了,后面又取得這發(fā)票,這個應該怎么處理,正常入賬做費用處理嗎
老師好,24年有一筆50萬的費用 沒有發(fā)票入賬了,25年也取不得發(fā)票了,那是不是只要匯算清繳把這50萬全部納稅調(diào)增就行了,賬上還要不要做處理?
咨詢下:現(xiàn)金流量表,需要考慮庫存現(xiàn)金嗎?
我們是賣一些電腦,辦公用品,裝網(wǎng)線行業(yè),維修設備,安裝調(diào)試,這兩種人工費用,要怎么開票呢?屬于建筑服務大類嗎?
老師,現(xiàn)在呢?就是9月底的資產(chǎn)凈額呢,為286萬,然后轉讓協(xié)議價為1000萬,然后現(xiàn)在呢?就是等于說要重新核定一個新的轉讓價格,然后286萬,其中呢?未計算,就是說當時應該往回收的131萬的質量補貨的金額,然后還有一個22萬的這個工資款,還有一個70000塊錢的利息,然后把這些費用進行加減之后重新計算一個最新的資產(chǎn)金額,那就最新的資產(chǎn)金額是多少?資產(chǎn)凈額是多少?
老師公司承擔員工個稅,那工資表那個個稅怎么列,正常我們工資表前面是應發(fā)工資,后面?zhèn)€人承擔專項扣除,社保,金積金個稅,最后一列是實發(fā)工資,那這個個稅公司承擔要列在哪?還有會計分錄怎么做,從計提到發(fā)放,企稅匯算繳時要調(diào)增嗎
老師 32944.95的稅 不交稅款 交滯納要交多少錢的稅
開具增值稅專票發(fā)票,買賣設備的情況下,如果不寫數(shù)量和單價直接填金額可以嗎
平常開票都是建筑服務*工程服務(9個點),現(xiàn)在有一個清包工的合同,能開三個點的勞務費嗎?
贈送客戶的產(chǎn)品,怎么處理
個人代開增值稅普票,是不是不超過500,不用交增值稅呀
老師,車隊的大巴報廢殘值收入是開13%的發(fā)票嗎?我們簡易征收不能抵扣,開13個點那不是都交掉了(公司是一般納稅人,車隊部門用的簡易征收?
發(fā)票是24年匯繳以后得日期,正常入賬就行了 是這樣吧
你好是的,建議你就這樣,當然正規(guī)的做法是去調(diào)整二三年的匯算清繳,但是不建議你這樣做。
明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。