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老師好,23年的費用發(fā)票沒取得,24年匯繳已經(jīng)調(diào)增了,后面又取得這發(fā)票,這個應該怎么處理,正常入賬做費用處理嗎

2024-11-18 16:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-11-18 16:02

你好,這個我建議你就做到24年就可以了。

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快賬用戶4510 追問 2024-11-18 16:03

發(fā)票是24年匯繳以后得日期,正常入賬就行了 是這樣吧

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齊紅老師 解答 2024-11-18 16:04

你好是的,建議你就這樣,當然正規(guī)的做法是去調(diào)整二三年的匯算清繳,但是不建議你這樣做。

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快賬用戶4510 追問 2024-11-18 16:05

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-18 16:16

你好,不用客氣的了。

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你好,這個我建議你就做到24年就可以了。
2024-11-18
同學你好 做跨年調(diào)整的分錄 然后匯算清繳調(diào)減
2025-05-19
年度,將該筆發(fā)票的成本費用作為2022年度成本費用支出,調(diào)整該筆支出金額,作為稅前扣除。 具體賬務處理如下: 1.借:以前年度損益調(diào)整(發(fā)票的金額)貸:銀行存款等 2.借:應交稅費——應交企業(yè)所得稅貸:以前年度損益調(diào)整(發(fā)票金額×25%) 3.借:利潤分配——未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整(發(fā)票金額×75%) 4.如果涉及到提到盈余公積,則借:盈余公積——法定盈余公積貸:利潤分配——未分配利潤(發(fā)票金額×75%×10%)
2023-09-27
你好 納稅調(diào)增只調(diào)表不調(diào)賬? 所以發(fā)票來了附在去年憑證后面即可?
2021-05-10
你還回去更正申報,申請退稅就可以
2024-11-08
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