餐飲行業(yè)購買餐具是否需要繳納印花稅,主要取決于具體的采購情況和合同簽訂情況。以下是對此問題的詳細(xì)分析:
日常采購無需繳納:對于餐飲企業(yè)日常的餐具采購,如果沒有簽訂正式的購銷合同,只是通過訂單、要貨單等單據(jù)進(jìn)行交易,且這些單據(jù)未明確買賣雙方的權(quán)利義務(wù),那么根據(jù)《財(cái)政部稅務(wù)總局關(guān)于印花稅若干事項(xiàng)政策執(zhí)行口徑的公告》(財(cái)政部稅務(wù)總局公告2022年第22號)的規(guī)定,這類日常采購不需要繳納印花稅。這是因?yàn)橛』ǘ愔饕菍哂泻贤再|(zhì)的憑證征稅,而日常的零星采購?fù)ǔ2簧婕皬?fù)雜的合同關(guān)系。
簽訂正式合同需繳納:如果餐飲企業(yè)在采購餐具時(shí)與供應(yīng)商簽訂了正式的購銷合同,明確了買賣雙方的權(quán)利義務(wù),那么這份合同就需要按照購銷合同的規(guī)定繳納印花稅。根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,購銷合同包括供應(yīng)、預(yù)購、采購、購銷結(jié)合及協(xié)作、調(diào)劑、補(bǔ)償、易貨等合同,立合同人應(yīng)按購銷金額的萬分之三貼花。
綜上所述,餐飲行業(yè)在購買餐具時(shí)是否需要繳納印花稅,應(yīng)根據(jù)具體的采購方式和合同簽訂情況來判斷。在日常采購中,如果沒有簽訂正式合同,則不需要繳納印花稅;而在簽訂正式購銷合同的情況下,則需要按照規(guī)定繳納印花稅。
請問老師,冬奧會撤場,要求我們餐飲行業(yè)購買一些撤場還能使用的物品,請問還需要繳納印花稅嗎?
請問老師,單位餐飲行業(yè),特許權(quán)費(fèi)收入需要繳納印花稅嗎?
餐飲行業(yè)提供餐飲服務(wù)是否需要繳納印花稅?餐飲行業(yè)購買食材的進(jìn)項(xiàng)是否要繳納印花稅
老師好,請問餐飲業(yè)企業(yè)需要申報(bào)繳納印花稅嗎?
請問老師,餐飲行業(yè)購買的餐具需要繳納印花稅嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
但是稅務(wù)讓根據(jù)進(jìn)項(xiàng)稅,自行檢查印花稅是否繳納齊全。說是訂購單也需要繳納印花稅。
就是購進(jìn)的貨物,只要有訂貨單也要繳納印花稅。
稅務(wù)局是要你們按買賣合同來申報(bào)吧,那你就申報(bào)下吧,沒多少錢,這種一般我是不申報(bào)的,我們這邊不查這個(gè)
但是我們大額的還是購進(jìn)蔬菜(免稅)、購進(jìn)肉制品9%、購進(jìn)調(diào)料13%。請問這些也需要繳納嗎?24年度大約500多萬。
要是補(bǔ)交印花稅大約1萬多元呢?當(dāng)時(shí)我都沒有申報(bào)這類的印花稅。領(lǐng)導(dǎo)追責(zé)的。
他說要你們交,就按買賣合同來申報(bào),這個(gè)是萬分之三,小微減半,