這個(gè)五萬可以都視同內(nèi)銷
老師您好,我們是新成立的公司,還沒招人。因?yàn)樾枰獔?bào)稅了,想請(qǐng)教關(guān)于現(xiàn)在做零申報(bào)的幾個(gè)問題。一,年前存在以下幾個(gè)行為:①交了裝修款,當(dāng)時(shí)銀行賬戶還沒申請(qǐng),交的現(xiàn)金,有收據(jù),后期可轉(zhuǎn)發(fā)票(現(xiàn)在還沒轉(zhuǎn))。②股東換人,在稅務(wù)局交了印花稅。③法人轉(zhuǎn)進(jìn)部分投資款。④銀行從賬戶里扣除了手續(xù)費(fèi)。以上是否都需要體現(xiàn)在財(cái)報(bào)中呢?我目前的處理是:資產(chǎn)負(fù)債表中填入了實(shí)收資本和未分配利潤(手續(xù)費(fèi)),并把相減的數(shù)額填入了貨幣資金。利潤表里填入了管理費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))?,F(xiàn)金流量表為0。實(shí)在是不太懂,請(qǐng)老師指教。二,單位似乎還未辦理社保,是否不用管呢?還是也要進(jìn)行零申報(bào)之類的行為?三,個(gè)稅的人員信息采集中,是否需要把所有股東都寫進(jìn)去呢?(還不清楚他們是否要發(fā)工資)如果要寫的話,是否要先詢問他們有沒有在別的單位交個(gè)稅了?如果有別的地方交,是否就不用寫他們了?萬一如果股東都有別的地方交,沒人可采集信息了怎么處理呢
老師您好,想咨詢?nèi)齻€(gè)問題。我們是做規(guī)劃設(shè)計(jì),沒合同,假如年初到年底,一共收到預(yù)收賬款200萬,對(duì)方一直不開票說以后再開,我們也為對(duì)方服務(wù)了,也值他們付的款項(xiàng),所以12月底想確認(rèn)不開票收入。1:我們平時(shí)開出發(fā)票的項(xiàng)目名稱是:專業(yè)技術(shù)服務(wù),請(qǐng)問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認(rèn)交不交?2:以前的工資全入了管理費(fèi)用,其實(shí)在收到預(yù)收賬款時(shí),人員工資已經(jīng)是勞務(wù)成本了,只是沒確認(rèn)收入,就記入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在12月確認(rèn)收入時(shí),如果只把本月工資計(jì)入勞務(wù)成本,這成本費(fèi)用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎(jiǎng)金也可以計(jì)入勞務(wù)成本嗎?3:公司注冊(cè)資本10萬,確認(rèn)收入后,彌補(bǔ)以前年度虧損后,凈利潤假設(shè)按100萬計(jì)算,第一次提取盈余公積金,按10%計(jì)算,10萬,就會(huì)遠(yuǎn)超(注冊(cè)資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴(yán)格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
你好老師 我們是融資擔(dān)保公司 根據(jù)財(cái)稅[2017]22號(hào)的一、符合條件的中小企業(yè)融資(信用)擔(dān)保機(jī)構(gòu)按照不超過當(dāng)年年末擔(dān)保責(zé)任余額1%的比例計(jì)提的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備,允許在企業(yè)所得稅稅前扣除,同時(shí)將上年度計(jì)提的擔(dān)保賠償準(zhǔn)備余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入。二、符合條件的中小企業(yè)融資(信用)擔(dān)保機(jī)構(gòu)按照不超過當(dāng)年擔(dān)保費(fèi)收入50%的比例計(jì)提的未到期責(zé)任準(zhǔn)備,允許在企業(yè)所得稅稅前扣除,同時(shí)將上年度計(jì)提的未到期責(zé)任準(zhǔn)備余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入。 我想請(qǐng)問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳扣除的這里我可以理解,但是將上年度計(jì)提的轉(zhuǎn)為收入這里,不太理解。舉個(gè)例子,比如我們上年年初未到期責(zé)任準(zhǔn)備余額是60萬,上年根據(jù)以上計(jì)提政策,沖回了20萬,上年年末余額40萬,政策上說的是“上年計(jì)提的轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入”如果是這種沖回的呢?也要做收入嗎?
我想咨詢下,我們國外客戶長期合作的一個(gè)柱面鏡產(chǎn)品,因?yàn)槭袌?chǎng)原因,合作停止了,造成我們因開展這個(gè)項(xiàng)目購入的生產(chǎn)設(shè)備閑置,人員遣散損失,客戶同意賠償我們這部門損失,總共有90萬美金,要一次性匯進(jìn)來,這樣的話,如果我們按賠償款收匯的話,是不是要正常繳納增值稅和所得稅?這樣我們公司今年的利潤就會(huì)超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),所得稅就很高。有什么方案可以正常收匯又可以合理的減稅嗎?
小智老師你好,我想咨詢下我們2023年的貨款5萬美金超期了未收匯,走中信保索賠了2萬,那么這個(gè)五萬可以都視同內(nèi)銷嗎?
老師 a公司對(duì)b公司打投資款,a是b的100%股東,a打投資款是計(jì)入長期股權(quán)投資嗎
你好,現(xiàn)在小規(guī)模公司是怎么個(gè)做賬和報(bào)稅流程呢?
總包方是國內(nèi)公司,分包方也是國內(nèi)公司,項(xiàng)目所在地在吉爾吉斯,施工內(nèi)容是土建工程,總包方要求分包方提供增值稅零稅率普票,問題1:增值稅零稅率普票開具需要向稅務(wù)主管部門備案嗎?如何備案?問題2:分包方開具收入零稅率發(fā)票,采購在國內(nèi)進(jìn)行,收到進(jìn)項(xiàng)專票?然后相當(dāng)于就是只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)?無需繳納增值稅?跨國的這種業(yè)務(wù)存不存在異地預(yù)交增值稅?問題3:為什么會(huì)有零稅率一說,這個(gè)是符合哪個(gè)政策?
請(qǐng)問個(gè)體工商戶只有老板1個(gè)人,每月用庫存現(xiàn)金給老板發(fā)工資,要申報(bào)嗎?發(fā)給老板的工資可以當(dāng)成本費(fèi)嗎?每月發(fā)2000~5000元,如何來安排呢?一個(gè)季度的營業(yè)收入約25000元左右
老師:勞務(wù)公司選簡易納稅,稅率是多少?異地預(yù)交稅款是多少?
請(qǐng)問老師,公司使用過的二手車輛銷售給個(gè)人,是0稅率嗎,我們找二手車交易代開的發(fā)票,顯示0稅率,那我們還用繳稅嗎
制造費(fèi)用里面這些明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么一次性結(jié)轉(zhuǎn)呢,好多明細(xì)
小規(guī)模開專票機(jī)械租賃類稅點(diǎn)是3%還是1%
老師,我們老板的車私車公用,簽個(gè)協(xié)議,只報(bào)銷油費(fèi),不給租金可以嗎?還是必須開發(fā)票支付租金
微信掃碼加老師開通會(huì)員
說錯(cuò)了,是可以視同收匯嗎?
按老師理解,是可以的