您好,這是欠的貨款還是罰款呀,分錄不一樣的,罰款 借:營業(yè)外支出 1.7 貸:其他應付款 1.7 (原來掛哪個科目沖平) 所得稅申報的利潤表里不用填這個數(shù)據,在年度申報時 一般企業(yè)成本支出明細表 A102010 (七)罰沒支出 填列
老師,請問去年稅控服務費440,之前會計做了稅費抵減分錄(借:未交增值稅 貸:減免稅款),但去年當月并沒有在申報時填報(實際就是做了賬,并沒有扣掉440)。這個月開了票,我想把440給抵扣了,會計分錄上需要怎么處理?如何把去年轉到未交增值稅的440變成減免稅款,在這個月入賬。需要涉及以前年度損益嗎。麻煩老師解答一下
2020年12月我們給別人開專票600萬,收到400萬款,余200萬未收,現(xiàn)在對方要給我們付款了,讓我們把2020年多開的200萬沖紅,重新開200萬發(fā)票才付款,請問,我們敢沖紅重開嗎?沖紅這么大一筆專票,會不會引來稅務局關注呀……實際當時多開了200萬導致我們盈利200萬當時還暫估費用了所以20年沒交企業(yè)所得稅,是不是現(xiàn)在對方要重新開票對我們來講還更有利?? 希望老師詳細解答,平時安分做賬,這種我還真不會處理,不知風險
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
老師新年好!我去年3月時用公賬付給項目上房東的房租有27000,也有簽租賃合同,但是當?shù)亻_票的稅率太高,個稅按20%后來房東沒開發(fā)票給我們,今年1月又把這筆錢退到了我們公賬上,我們給了現(xiàn)金他,那筆會計分錄要怎么處理呢,當時以后會有發(fā)票直接做了(借:工程施工-間接費用-房租;貸:銀行存款)現(xiàn)在錢退回來了應該怎么處理呢,謝謝!
有這樣一筆業(yè)務,發(fā)生的時間是2022年,給甲方開了一筆工程款的票據,當時甲方的甲方直接代發(fā)工資了,項目上面沒有把轉賬回單和工資表給到公司來,導致當時的會計沒有及時的如成本,也沒有申報個稅,所以應收款一直在那里掛著呢,現(xiàn)在我該怎么處理這筆業(yè)務呢?工資表和回單要過來直接入行的話 也只能如以前年度損益吧 還有就是個稅這一款也是個問題? 老師這個該怎么解決呢?
請問注冊稅務師繼續(xù)教育在哪做?流程是怎樣的?
送過5個,單價20,價值1000 扣款200 發(fā)票開5個,單價20,扣款做折扣在發(fā)票上提現(xiàn),發(fā)票價稅合計800 這樣是可以的嗎
一般人企業(yè),公車私用老板的車輛,日常加油開的專票可以抵扣嗎
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項目名稱怎么填
員工預支工資的賬務處理
老板個人房子,無租賃發(fā)票做辦公室使用,現(xiàn)在裝修改造的費用可不可以企業(yè)所得稅稅前扣除,取得的專票能不能抵扣
老師,我們2023年匯算清繳調增業(yè)務招待費,繳納過企業(yè)所得稅832.64元,今天需要調增2053年與取得收入無關的支出這欄,這次的繳納金額里包含了前面的832.64元,怎么填才不顯示之前的金額呢?
老師,不交個稅的也要年度匯算清繳嗎?
土地租賃開票編碼是什么?屬于不動產嗎
老師好,建筑公司跨省經營做總包實體,賬務處理是與平時做綠化工程一樣處理嗎
老師,是這樣的金額看錯了,罰款5000元,訴訟費5000元,本金15萬,鑒定費:5000元,總計16.5萬
哦哦 借:營業(yè)外支出 5000? 管理費用-咨詢費10000? ?應付 (本金原來的科目)150000?? 貸:?其他應付款 16.5 (原來掛哪個科目沖平)
老師,這個市2020年發(fā)生的罰款和咨詢費,您這樣寫分錄的意思就是說,由于金額小,那我就全部計入24年的利潤表中了,也不用調整所得稅表了,是這個意思吧老師
您好,我確實是這么想的,更正申報也太辛苦了