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老師,我們單位2020年收到法院的執(zhí)行書需要付給對方1.7萬元,但是當時沒有計入費用中,導致現(xiàn)在一直掛賬,現(xiàn)在我應該怎么處理呢,麻煩老師解答詳細一點,會計上如何做分錄,稅務上該怎么處理填表

2024-11-16 17:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-16 17:28

您好,這是欠的貨款還是罰款呀,分錄不一樣的,罰款 借:營業(yè)外支出 1.7 貸:其他應付款 1.7 (原來掛哪個科目沖平) 所得稅申報的利潤表里不用填這個數(shù)據,在年度申報時 一般企業(yè)成本支出明細表 A102010 (七)罰沒支出 填列

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快賬用戶2660 追問 2024-11-16 17:53

老師,是這樣的金額看錯了,罰款5000元,訴訟費5000元,本金15萬,鑒定費:5000元,總計16.5萬

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齊紅老師 解答 2024-11-16 17:54

哦哦 借:營業(yè)外支出 5000? 管理費用-咨詢費10000? ?應付 (本金原來的科目)150000?? 貸:?其他應付款 16.5 (原來掛哪個科目沖平)

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快賬用戶2660 追問 2024-11-16 18:04

老師,這個市2020年發(fā)生的罰款和咨詢費,您這樣寫分錄的意思就是說,由于金額小,那我就全部計入24年的利潤表中了,也不用調整所得稅表了,是這個意思吧老師

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齊紅老師 解答 2024-11-16 18:07

您好,我確實是這么想的,更正申報也太辛苦了

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您好,這是欠的貨款還是罰款呀,分錄不一樣的,罰款 借:營業(yè)外支出 1.7 貸:其他應付款 1.7 (原來掛哪個科目沖平) 所得稅申報的利潤表里不用填這個數(shù)據,在年度申報時 一般企業(yè)成本支出明細表 A102010 (七)罰沒支出 填列
2024-11-16
一、會計處理 調整掛賬 單位承擔的個稅本應計入勞務費成本。 借:業(yè)務活動成本(或相關成本費用科目)1.6 萬 貸:應交稅費 - 個稅 1.6 萬 如果已經跨年且涉及以前年度損益調整(假設采用《民間非營利組織會計制度》) 借:非限定性凈資產 1.6 萬 貸:應交稅費 - 個稅 1.6 萬 二、稅務處理 稅務申報 在稅務申報時,這 1.6 萬的個稅已經繳納,不需要重復申報繳納。 單位承擔的個稅雖然在會計處理上進行了調整,但在計算企業(yè)所得稅(如果民非企業(yè)有應稅所得需要繳納企業(yè)所得稅)等稅負時,這部分作為成本費用可以在稅前扣除(符合稅法規(guī)定的相關成本費用扣除條件下
2024-11-23
會計處理 首先需要確認這筆收入的性質,如果確實是收入,應從 “其他應付 - 個人” 調整到收入科目。 分錄:借:其他應付 - 個人 2 萬 貸:非限定性凈資產(如果是非限定性收入)2 萬 稅務處理 對于稅務方面,需要申報未開票收入。雖然 17 年發(fā)生的,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應及時補報??梢栽诋斊谏陥笪撮_票收入 2 萬,繳納相應的增值稅等稅費(具體根據民非企業(yè)適用的稅種和稅率)。 可能會涉及滯納金和罰款,具體情況需與當?shù)囟悇諜C關溝通確定。
2024-11-23
會計處理: 做調整分錄,借:以前年度損益調整 40000,貸:其他應收款 - A 公司 40000;再將以前年度損益調整轉入利潤分配,借:利潤分配 - 未分配利潤 40000,貸:以前年度損益調整 40000,若涉及法定盈余公積按比例調整。 稅務處理: 若 2021 年匯算清繳未扣除這 4 萬元費用,可在發(fā)現(xiàn)差錯當年追溯調整,向稅務機關提交資料更正申報 2021 年所得稅,可能涉及退稅或抵減以后年度稅額;若 2021 年已按稅法正確處理,賬務調整后無需額外稅務處理,發(fā)票合規(guī)可作有效憑證。
2024-11-27
借非限定性凈資產3.3 貸其他應收款 匯算清繳調增減3.3
2024-11-22
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