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老師,有個問題請教一下,公司跟一公司簽約飛防打藥合同,一員工去給這家公司作業(yè),但藥劑是他自己購買的,但是該公司把作業(yè)款和藥劑款一起付到公司來了,公司也都做到收入了,這是去年的賬,現(xiàn)在該員工說他購買藥劑的錢公司要付給他,這個該怎么調(diào)?公司怎么支付該筆藥劑款給他?

2024-11-15 16:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-15 16:08

借原材料 貸其他應(yīng)付款, 然后你們還錢給他借其他應(yīng)付款貸銀行存款

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快賬用戶3690 追問 2024-11-15 16:09

不用沖收入嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-15 16:09

對的是的,這個不沖收入。

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快賬用戶3690 追問 2024-11-15 16:10

但做到原材料,原材料豈不是不平了?

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齊紅老師 解答 2024-11-15 16:10

你好,怎么不平?這屬于你的成本的一部分,再轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本就是。

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快賬用戶3690 追問 2024-11-15 16:10

這個要手工轉(zhuǎn)嗎?還是系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2024-11-15 16:12

你好,手工自己做的

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快賬用戶3690 追問 2024-11-15 16:13

為什么不調(diào)收入???收入不是本來就沒有那么多嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-15 16:19

這屬于你的成本的一部分,你們怎么簽訂的合同?你包含著材料費嗎?你有代收代付的證明嗎?

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快賬用戶3690 追問 2024-11-15 16:36

沒有,老師能做到工資里面給他嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-15 16:58

你好,這個人工費它屬于你單位的職工,可以做工資,但是這個藥劑屬于原材料,做不了工資。

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快賬用戶3690 追問 2024-11-15 16:59

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-11-15 17:00

不用客氣,工作愉快。

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借原材料 貸其他應(yīng)付款, 然后你們還錢給他借其他應(yīng)付款貸銀行存款
2024-11-15
您好,另一分公司有沒有也開這個發(fā)票呀,沒有開發(fā)票的話,就是另一分公司代收這個款了
2024-12-16
你好,可以先開預(yù)付款這一部分的發(fā)票,把發(fā)票分開開具
2020-12-24
首先,沖回之前錯誤的賬務(wù)處理: 借:服務(wù)收入(之前確認(rèn)的服務(wù)款金額) 貸:銀行存款(或應(yīng)收賬款 - 客戶) 然后,正確確認(rèn)收到的款項中包含的農(nóng)藥款和服務(wù)款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶(農(nóng)藥款部分) 服務(wù)收入(服務(wù)款部分) 例如,客戶支付了 10,000 元,之前全部確認(rèn)為服務(wù)款,經(jīng)核實其中 3,000 元為農(nóng)藥款,7,000 元為服務(wù)款。則先沖回之前的 10,000 元服務(wù)收入: 借:服務(wù)收入 10,000 貸:銀行存款 10,000 再進行正確的確認(rèn): 借:銀行存款 10,000 貸:應(yīng)收賬款 - 客戶(農(nóng)藥款) 3,000 服務(wù)收入 7,000
2024-07-08
你好同學(xué)!這個款項是可以抵扣的,但他仍然需要開票給你們公司。因為這是兩個不同的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收與應(yīng)付相抵。按正常做賬流程來做賬 借:管理費用-勞務(wù)費2 貸:其他應(yīng)付款2 購買無人機 借:應(yīng)收賬款5 貸:主營業(yè)務(wù)收入4.5 ? ? 應(yīng)交稅費-銷項稅額0.5(假設(shè)稅額是0.5) 抵扣時, 借:其他應(yīng)付款2 借:應(yīng)收賬款2 他還應(yīng)該去付你們3萬元。
2024-07-17
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