你去注銷金稅盤就不需要繳服務(wù)費 如果沒有注銷的話,還是要繼續(xù)交的
老師,我們公司現(xiàn)在是剛申請的,一般納稅人,目前的發(fā)票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發(fā)票,還開萬位的發(fā)票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發(fā)票要開,那就是要申請十萬位的發(fā)票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務(wù)局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發(fā)票嗎?那一張發(fā)票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務(wù)局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業(yè)務(wù)?這個金額比較大。
老師我們是北京小微企業(yè)申請一般納稅人 在網(wǎng)上做了申報 這個月開票還是1% 怎么回事啊 去稅務(wù)局問了 稅務(wù)老師說 就在網(wǎng)上做申報就可以 跟稅控盤沒關(guān)系 之前買的發(fā)票正常用 我問他稅控盤用升級不 他說不用 我們是航天金稅
老師,我家去年12月份沖了11月份的發(fā)票,交稅的時候是不是就自動把這沖賬的發(fā)票在這個月減了呀,當(dāng)時問稅務(wù)有的說讓我去大廳退稅,稅務(wù)大廳說報稅時直接在當(dāng)月減去行了,因為當(dāng)時剛干還不太懂,覺得稅控盤的數(shù)就是減了這塊稅,再減的話表就不平,因為忙就那樣報了尋思以后有空再看看,后來我問了咱這里的老師也說要退稅,我今天抽空扒拉出來看還是不需要退,
老師您好,我們公司是小規(guī)模公司,代開了增值稅專用發(fā)票,稅款已經(jīng)繳納,在代開申請后隨即進行了增值稅專票的稅種核定,導(dǎo)致代開的專票稅務(wù)局不能給開具并郵寄,我們已經(jīng)交了稅費,請問稅費可以退嗎?由于發(fā)票沒代開出來,我們明天需要用稅控盤開具增值稅專用發(fā)票,請問如果不退稅,我們重復(fù)征收此張票的增值稅嗎?因為我們稅務(wù)局代開的已經(jīng)提交了申請,后續(xù)在稅控盤中再開具,會顯示開了此張票兩次
老師有個問題想請教了,啥就是那個,建筑公司就是個人去稅務(wù)局代開發(fā)票的時候,不需要,交一個個稅,然后,就是經(jīng)營所得交的,然后稅務(wù)局說,就是我們開,就是他們給我們,那這個人代開這張發(fā)票。寫的是人工費,說不能按照今天說的來開,如果要是按經(jīng)營說的來開的話,就不能寫人工費,說讓讓我們把這個發(fā)票作廢重開,但是。如果要是作廢重開的話,這就相當(dāng)于是項目經(jīng)理承包了一個項目,然后他干完了之后打給他的那個工程款,也就是,這樣的話不能開成人工費的話,還是要按照經(jīng)營說的來交個稅的話,不想按照勞務(wù)繳納20%的個稅的話,有什么,比如說不開人工費能開開成什么。
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細(xì)了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
請問那如果不去注銷留他還有什么用?。窟€有現(xiàn)在航天稅控如果注銷了還有什么壞處嗎?不就是開個發(fā)票嗎?是這樣嗎?然后開發(fā)票在電子稅務(wù)局里就可以開,這樣什么費都不需要交,是這樣吧。
沒有影響, 你把里面的資料拷出來就行 是