是的,沒有發(fā)放的話,交了社保。個人負(fù)擔(dān)的社保那一部分就是工資。

老師,請問一下,那個 個人所得稅申報(bào),就是現(xiàn)在我是每個月按月扣除員工的個稅的,然后系統(tǒng)里看到累計(jì)預(yù)繳,比如上個月沒超5000塊錢工資,就把這個月的金額補(bǔ)到上個月,但我扣員工工資個稅的時(shí)候沒把這筆給員工多退少補(bǔ),因?yàn)槲也恢老到y(tǒng)會這樣申報(bào),那我怎么做比較好呢?
老師,您好!我們是比如7月30日發(fā)6月工資,在8月申報(bào)7月的個稅,7月申報(bào)的個稅是6月的工資是嗎?有員工的工資超過5千,需要交個稅,那我怎么做6月的工資表呢?因?yàn)榘l(fā)放6月的工資表是在7月做的,但個稅是8月才報(bào)的,這樣我也不知道當(dāng)時(shí)個稅需要扣多少呢
老師,個稅申報(bào)期是12月,是申報(bào)已發(fā)放的11月工資。比如一位員工是11月入職,那專項(xiàng)附加扣除中累計(jì)贍養(yǎng)老人是填多少呢?
老師你好,前財(cái)務(wù)說公司個稅申報(bào)晚了1個月,也就是在12月申報(bào)的是10月份的工資。然后公司有一個離職員工,11月上了8天班離職了工資是5455元,10月份工資個稅才扣了277.3元,剛剛申報(bào)10月個稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)個稅是728.79元,11月的還沒報(bào)。請問本次11月工資表里面的個稅應(yīng)該扣多少?請老師知道的回答,如果沒有實(shí)物實(shí)操的老師就不要回答了,這個問題比較著急,需要實(shí)際解決問題,謝謝
老師您好,請問個稅申報(bào)是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進(jìn)行申報(bào)。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個稅申報(bào)應(yīng)該是7月申報(bào)6月的個稅收入。我的理解對嗎?如果是的話,那么員工在計(jì)算個稅的時(shí)候,扣除的每月5000元的扣除費(fèi),是扣兩個月還是一個月呢?因?yàn)榘凑债?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,計(jì)算個稅肯定是扣除一個月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時(shí)候再申報(bào)到6月,也就是7月申報(bào)個稅,系統(tǒng)會扣除兩個月的扣除費(fèi),也就是10000,計(jì)算的個稅就不一樣了。請教老師解答,感謝您
老師您好,請問長期待攤費(fèi)用與低值易耗品的攤銷是什么意思呀?
受益人備案截止什么時(shí)候
老師您好,專票月10萬內(nèi),城建減半,其他附加稅免,專票月超10萬,所有附加稅都是減半對嗎
老師,小規(guī)模納稅人開了一張建筑服務(wù)-安裝服務(wù)的發(fā)票,開票的過程中,彈出一個窗口說:“建筑服務(wù)發(fā)生地與銷售方注冊地址未在同一縣市,您當(dāng)前選擇的跨地市標(biāo)志為“否”,請確認(rèn)是否開具?”小規(guī)模企業(yè)按了確認(rèn)。請問企業(yè)按確認(rèn)會有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,企業(yè)之前無償短期借款需要繳納增值稅嗎?如果需要,我這邊借款期限為1個月,臨時(shí)使用的還需要繳納增值稅嗎
你好,跨境電商平臺的企業(yè),可以直接在電子稅務(wù)局做出口免稅備案嗎,不在海關(guān)辦理進(jìn)出口權(quán)的
老師好,我們是做網(wǎng)店銷售的,如果我們進(jìn)貨量達(dá)到20萬。就會每月返利3萬,但這個3萬廠家不給我們錢,會當(dāng)貨物給我們,我們怎么記賬了
支付款比發(fā)票小,相當(dāng)于折扣優(yōu)惠,對方也不開紅沖,比如發(fā)票100,付款90,這樣怎么做賬?
老師,加油站為了促銷購買的紙巾,瓶裝水,購入時(shí)計(jì)入費(fèi)用還是庫存成本?
老師,您好,月薪單休,周六工資怎么計(jì)算,周日加班要按三倍計(jì)算嗎


這個需要提前計(jì)算發(fā)放的次月申報(bào)個稅。
老師 比如11月份發(fā)10月工資,發(fā)工資時(shí)候,只扣五險(xiǎn)一金,等11月申報(bào)個稅時(shí)候,從11月工資扣除是嗎
11月份申報(bào)的是10月份發(fā)下去的,你說的是扣除什么呀?11月份工資扣除。
扣除個稅,我就是不知道個稅怎么扣除,幾月份在幾月扣,如果10月工資直接把10月個稅扣了,還不知道扣多少
發(fā)10月份的工資,扣除10月份的個稅,都是從當(dāng)月的工資里扣除。如果你晚扣除的話,會不會他離職了,你扣除不了。
10月扣除10月個稅,關(guān)鍵是10月工資11月才發(fā),11月申報(bào)個稅才知道10月個稅扣多少,10月份的個稅不知道扣多少呢怎么10月份扣呢,不太懂呢
十月份的工資在十一月份發(fā)放,然后十一月份扣除十月份的個稅呀 你自己不會提前算個稅
這個需要提前計(jì)算發(fā)放的次月申報(bào)個稅。 老師你意思是提前計(jì)算好個稅,不用個稅系統(tǒng)計(jì)算嗎,那計(jì)算公式是什么,不會呢,就是十月發(fā)工資時(shí)候把十月個稅個稅扣出來,等11月在申報(bào)10月個稅是嗎
是的 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。 其中:累計(jì)基本減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計(jì)算。 是
提前自己計(jì)算好個稅金額,老師不太好算,怕怕弄錯了,可以十一月申報(bào)完10月的,等發(fā)完工資,次月申報(bào)完個稅,下次發(fā)工資的時(shí)候再扣嗎,這樣相差一個月
可以的,可以這么做的。提前跟你員工說好了,提前申報(bào)個稅,別到處申訴。
老師 我們找的外協(xié)安裝師傅,10月他去稅務(wù)開的發(fā)票,11月我身邊個稅提示 我需要申報(bào)勞務(wù) ,應(yīng)該扣20%個稅吧? 他之前開過安裝,他自己在稅務(wù)局按照1%繳納的個稅,他今天去稅務(wù)局 ,稅務(wù)說系統(tǒng)升級了,開安裝就得20%, 你看看他可以開別的稅目嗎, 按照1%的, 我們公司是生產(chǎn)銷售設(shè)備,安裝設(shè)備 軟件服務(wù) 這樣的
老師 我們老板還有個小規(guī)模公司, 你看適合開到小規(guī)模公司嗎,只要個稅按照1%繳納就可以,你看看怎么處理比較好呢
得看下他應(yīng)納稅所得額是多少,如果是2萬以內(nèi)的話,是20%的個稅。你看你能用得上嗎?能用得上的可以。
10月份開1.3萬的發(fā)票, 后面他還要開一萬左右, 如果開票額2萬以上的話,按照百分之多少繳納個稅呢,如果少的話,讓他累計(jì)開票? 還有就是如果1.3萬的發(fā)票,你看看怎么時(shí)按照1%交個稅呢, 我們這個是一般納稅人, 還有個小規(guī)模的公司, 你看看適合開到哪個公司里少交稅
你好,他是在一個月開嗎?如果想要少交稅的話,你讓他按災(zāi)分開來開。這個月開13000,下一個月開1萬。假設(shè)這個是不含增值稅的金額,13000的那個是按照13000×80%*20%,按照這個來計(jì)算個稅的匯算清繳的時(shí)候,如果他綜合所得6萬以內(nèi),這個個稅可以全額退回。
開產(chǎn)品的,按照1%來交個稅。
他和開給哪個公司沒有關(guān)系,主要是看他開的業(yè)務(wù)。
他一起開 分開開都行, 你意思是發(fā)票不含稅金額 ,一年超過6萬,他一年繳納的個稅會全部退回個人對吧,這個對于一般納稅人和小規(guī)模是不是都是一年滿6萬 個稅都可以退?為什么乘以80%再乘20%呢? 他如果現(xiàn)在就想按照1%個稅繳納,有沒有好辦法呢 ,是不是也可以開到我們小規(guī)模公司
你好,銷售方是個人的話,他是綜合所得,包含著工資、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán),這個明白嗎?他和一般納稅人小規(guī)模沒有關(guān)系。小規(guī)模一般納稅人是收到的發(fā)票。
報(bào)酬個人所得稅計(jì)算方法的規(guī)定。
知道了老師,13000的那個是按照13000×80%*20%,按照這個來計(jì)算個稅的匯算清繳的時(shí)候,如果他綜合所得6萬以內(nèi),這個個稅可以全額退回。 老師為什么還乘以80%呢? 還有就是6萬是綜合一年的收入 ,超過六萬, 全年交的個稅都退回是吧
4000以上的減20%,那1-20%不就是80%嘛, 4000以內(nèi)的減800, 你想著這個政策嗎。
你問的這個問題就像為什么工資每次多少-5000?