你好,七月份申報(bào)的是六月份發(fā)下去的工資 你自己提前算出來的,根據(jù)年累計(jì)收入減去年累計(jì)的扣除 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照個(gè)稅起征點(diǎn)5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。
老師好。建筑工地臨時(shí)工,4月10日入職,5月25日發(fā)工資1500(沒有申報(bào)個(gè)稅)6月24日發(fā)工資1500(申報(bào)了個(gè)稅),7月沒有發(fā)工資(0申報(bào)個(gè)稅),8月才發(fā)7月的工資,這個(gè)員工是7月4日離職,7月的工資應(yīng)該是413元,那我8月份申報(bào)個(gè)稅是1500(5月份)+143(8月份)的工資,這樣對(duì)嗎?
我們公司比如7月申報(bào)6月發(fā)放5月工資 那么7月就是報(bào)5月工資的個(gè)稅。現(xiàn)在做工資的人事提出工資發(fā)放和申報(bào)個(gè)稅能在當(dāng)月同步,也就是接下來8月份申報(bào)6月工資和7月工資的個(gè)稅 這可行嗎
老師,您好,個(gè)稅申報(bào),比如8月初申報(bào)7月個(gè)稅,七月實(shí)際發(fā)放的是6月份工資,那申報(bào)的時(shí)候是填6月份工資表還是是7月份工資表呢?
老師,個(gè)稅申報(bào)里面的人員異動(dòng)是指稅款所屬期當(dāng)月離入職人員嗎? 9月申報(bào)8月個(gè)稅,應(yīng)該是按照7月份的工資表來是吧,但是我們有延遲發(fā)放工資,8月沒有實(shí)際發(fā)放7月的而是6月份的,那這種情況個(gè)稅是按照6月份的工資表還是7月份的呢
老師,您好!我們是比如7月30日發(fā)6月工資,在8月申報(bào)7月的個(gè)稅,7月申報(bào)的個(gè)稅是6月的工資是嗎?有員工的工資超過5千,需要交個(gè)稅,那我怎么做6月的工資表呢?因?yàn)榘l(fā)放6月的工資表是在7月做的,但個(gè)稅是8月才報(bào)的,這樣我也不知道當(dāng)時(shí)個(gè)稅需要扣多少呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會(huì)計(jì)分錄兩個(gè)銀行都做憑證嗎
小規(guī)模公司稅率有多少。。。。。。。
無動(dòng)力游樂場(chǎng)開票賦碼怎么付
個(gè)人代開房租跟公司開房租稅率
核定征收的個(gè)體戶,季度開票超過30萬怎么辦?
老師你好,我們收到廠家開具給我們的一張負(fù)的44500的紅字發(fā)票,會(huì)計(jì)是這樣做賬的,我有點(diǎn)理解不了,麻煩老師指導(dǎo)一下
其他業(yè)務(wù)成本和其他業(yè)務(wù)支出是一樣的嗎??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別
這樣算太麻煩了吧,之前都是在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)了個(gè)稅,才知道具體要扣多少的
我們報(bào)稅是給財(cái)稅公司做的,我提供的7月份工資表給她,她說有個(gè)員工要交個(gè)稅,我的工資表又沒有扣個(gè)稅那一項(xiàng),這種情況可以讓她自己根據(jù)我提供的工資表按她自己的模板做一份工資表做附件嗎?
不可以自己做的話,你和你實(shí)際發(fā)下去的又不一致了
工資的次月申報(bào)個(gè)稅,都是你們自己提前算好了個(gè)稅,然后人家給你們申報(bào)。
但自己這樣算出來的不一定準(zhǔn)啊,我之前也在財(cái)稅公司做,都是申報(bào)了個(gè)稅才知道扣多少,然后根據(jù)那個(gè)自己做的工資表作為附件,不可以這樣嗎?
你說的這種情況是你們提前申報(bào)了個(gè)稅,容易被申訴 個(gè)人所得稅規(guī)定就是發(fā)工資的次月申報(bào)個(gè)稅 依據(jù)現(xiàn)行《個(gè)人所得稅法》第九條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款,自行申報(bào)納稅人每月應(yīng)納的稅款,都應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國庫,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表。將于2019年1月1日起實(shí)施的新《個(gè)人所得稅法》第十四條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月或者每次預(yù)扣、代扣的稅款,應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國庫,并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表。因此,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資代扣個(gè)人所得稅的次月15日內(nèi)辦理申報(bào)。 2、如果扣繳單位前期未按上述規(guī)定操作,存在“當(dāng)月代扣的個(gè)人所得稅,當(dāng)月申報(bào)并繳納”的情況,那么就需要將扣繳申報(bào)期限調(diào)整為支付所得的月度終了后十五日內(nèi)辦理扣繳申報(bào)。 3、如果沒有按照稅法規(guī)定期限申報(bào),當(dāng)2019年1月1日個(gè)人所得稅新稅制及專項(xiàng)附加扣除實(shí)施時(shí),扣繳單位申報(bào)期限有差異,就會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)歸集交叉,對(duì)納稅人按規(guī)定享受個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除政策有所影響。
工資還沒有給人家發(fā)下去,提前申報(bào)了個(gè)稅,不合規(guī)
沒有提前申報(bào)啊,老師,你理解錯(cuò)了,我是說比如外賬這個(gè)月申報(bào)7月個(gè)稅,我提供7月份做好的發(fā)放6月的工資表給她,我提供的工資表里沒有扣個(gè)稅的,但現(xiàn)在有個(gè)員工工資超5千了,需要交幾塊錢的個(gè)稅,現(xiàn)在可不可以讓外賬根據(jù)我提供的工資她自己加一列扣個(gè)稅上去呢,用她做的工資表放附件這個(gè)意思?并沒有提前申報(bào)個(gè)稅
可以的,但是你有沒有考慮過,如果他離職了,你怎么扣?
現(xiàn)在就是這個(gè)問題,就是有個(gè)員工做到6月30日離職了,她的6月工資是當(dāng)月結(jié)算的,6月30日一起給她發(fā)放了6月份工資,現(xiàn)在申報(bào)7月的個(gè)稅,是不也要申報(bào)她的,申報(bào)她的個(gè)稅又要交幾塊錢個(gè)稅,但是她的工資表里又沒有扣個(gè)稅的
那這種情況下,你們能聯(lián)系上個(gè)人,讓個(gè)人給你們返回來,或者是你們單位自己承擔(dān)。
既然算不了個(gè)稅的,就是這有這種弊端,你要是下個(gè)月從他的工資里扣除,她當(dāng)月離職就不好收個(gè)稅
幾塊錢單位承擔(dān)沒關(guān)系,我是說主要是工資表怎么做呢?我提供的跟外賬申報(bào)的,有些不一致,我提供的沒有扣個(gè)稅那一列,但申報(bào)了又要扣個(gè)稅,她那邊做分錄要怎么做呢?
那工資表就好做了,你們單位來承擔(dān)的情況下,個(gè)稅可以不用體現(xiàn),也可以體現(xiàn)的 繳納個(gè)稅的時(shí)候,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅貸銀行存款。
謝謝老師,我們是自閉癥幼兒園那種,屬于非盈利性組織,也可以用營業(yè)外支出那個(gè)科目是嗎?
其他支出用這個(gè)科目的。