在申報(bào)10月份的個(gè)稅時(shí),只能填報(bào)10月份應(yīng)繳納的社保金額作為專項(xiàng)扣除。補(bǔ)繳的9月份社保費(fèi)用應(yīng)在9月份的個(gè)稅申報(bào)中進(jìn)行扣除。所以10月份個(gè)稅申報(bào)時(shí),只填寫(xiě)一個(gè)月的社保金額。
#提問(wèn)#老師,我們11月份發(fā)放10月份的工資,但是11月份會(huì)繳納社保,11月份繳納的是11月份的社保,那我們工資表中扣除的是當(dāng)月繳納的11月份社保,還是上個(gè)月10月份社保呀
社保11月份扣款,扣的是10月和11月份的,12月份個(gè)稅申報(bào)的時(shí)本期專項(xiàng)扣除那,只填11月份的,還是10月11月加一塊填上
11月社保明細(xì)扣了兩個(gè)月的費(fèi)用 10月工資里面提前扣了一個(gè)月的社保費(fèi) 申報(bào)所屬期11月個(gè)稅的時(shí)候 這個(gè)人員社保專項(xiàng)扣除 應(yīng)該是按每個(gè)月的社保明細(xì)11月 還是按工資表的月份報(bào)?
老師請(qǐng)問(wèn),員工11月入職,12月發(fā)工資,1月份報(bào)稅,實(shí)際1月報(bào)的是11月工資的稅吧,那社保當(dāng)月當(dāng)月,1月份開(kāi)始交社保,社保系統(tǒng)扣了費(fèi),個(gè)稅是不是3月才申報(bào)填寫(xiě)專項(xiàng)扣除社保費(fèi)用
老師,我申報(bào)7月份的個(gè)稅時(shí),我把扣除社保之后的金額填在了收入金額里,專項(xiàng)扣除各項(xiàng)社保金額忘記填寫(xiě)了,申報(bào)八月份的個(gè)稅時(shí)可以更正7月份的社保金額嗎
客戶是小規(guī)模納稅人,是不是只能開(kāi)普票給對(duì)方
老師你好,我進(jìn)項(xiàng)票是臺(tái)式電腦,顯示器,辦公軟件,桌面操作系統(tǒng)等,然后客戶說(shuō)開(kāi)一套,就是說(shuō)銷項(xiàng)銷項(xiàng)開(kāi)電腦一套,這樣行不?
6月份預(yù)付4個(gè)月廠房租金,對(duì)方6月份開(kāi)了3個(gè)月(7-9月)廠房租賃發(fā)票,6月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做
24年9月申請(qǐng)的科技型中小企業(yè),那么所屬期23年的所得稅匯繳科小編號(hào)填在哪里?23年所得稅研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除可以選全年100%嗎?
個(gè)體工商戶的法人配偶發(fā)放的工資可以抵成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下為了回饋客戶,我原本是賣雞鴨的,我買了電子產(chǎn)品送給客戶作為贈(zèng)品能不能入賬
您好,我司是一般納稅人,去年一張已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在今年做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,去年分錄是 借:管理費(fèi)用~辦公費(fèi)91 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 請(qǐng)問(wèn)今年的分錄具體該怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅賬務(wù)處理是怎樣的???
工程公司,跟甲方簽訂了設(shè)備租賃合同,把挖掘機(jī)租賃給甲方并且提供2名操作人員。甲方要求開(kāi)的是建筑服務(wù)發(fā)票。印花稅按租賃還是按工程交
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),土地增值稅清算需補(bǔ)繳的稅費(fèi)是在清算支付稅費(fèi)當(dāng)期入“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-土地增值稅”科目嗎?在當(dāng)期企業(yè)所得稅前扣除?還是要分?jǐn)偟戒N售所屬期去攤銷?即例如清算所屬期為2014年1月-2025年5月的,清算所需補(bǔ)繳的土地增值稅費(fèi)需按所屬期2014年1月-2025年5月每年銷售金額分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?2014年1月至2024年12年的分?jǐn)傃a(bǔ)繳稅費(fèi)入“以前年度損益調(diào)整”科目?