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老師,請問一下我的業(yè)務(wù)有一筆電梯保養(yǎng)服務(wù)2406-2411月共半年的合同,但是我是7月才收到合同付的款 那在這個2407月我的攤銷是不是需要把2406月的做一起,意思就是一起攤兩個月的費用,可以嗎,還是需要回2406月修改賬加一筆攤銷

2024-11-13 10:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-13 10:16

可以的,可以這么做的。直接在7月份補兩個月的就行。

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可以的,可以這么做的。直接在7月份補兩個月的就行。
2024-11-13
你好,分?jǐn)偲甙嗽路輧旱暮嫌嫛?/div>
2021-01-13
您好 從一月開始算攤銷費用累計到現(xiàn)在這個月的,一起計入當(dāng)期攤銷費用
2021-07-14
借應(yīng)付賬款88000 貸長期待攤費用34500 管理費用11500×3 利潤分配,未分配利潤19000 匯算清繳需要納稅調(diào)增19000
2025-05-09
計提電費時 6 月計提正確:借:制造費用 - 電費 113,貸:應(yīng)付賬款 - 供電局 113。 7 月繳納時 繳納分錄:借:應(yīng)付賬款 - 供電局 113,貸:銀行存款 113。 對于含別家需收回的電費和增值稅: 假設(shè)收回別家的電費為 A(不含稅),增值稅為 B。 應(yīng)做分錄:借:應(yīng)收賬款(A %2B B),貸:制造費用 - 電費 A,貸:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)B。 制造費用結(jié)轉(zhuǎn) 制造費用結(jié)轉(zhuǎn)時,正常是將制造費用借方余額結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本。 由于上述操作導(dǎo)致制造費用出現(xiàn)貸方余額,需要先將制造費用貸方余額調(diào)整到借方,即做一筆與之前相反的分錄(金額相同),使制造費用余額為 0 后,再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用。
2024-11-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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