從合規(guī)和簡便角度考慮,建議采用紅沖發(fā)票方式。因為紅沖發(fā)票符合規(guī)定,能直接沖減原銷售業(yè)務(wù),雖然手續(xù)稍繁瑣,但賬務(wù)處理清晰,能準(zhǔn)確反映業(yè)務(wù)情況;而客戶反向銷售操作雖相對靈活,但有稅務(wù)風(fēng)險,且賬務(wù)處理復(fù)雜。
老師,您好!我們2020年5月與客戶簽訂了一個合同,貨物是1臺儀器 含稅價45萬,發(fā)票已經(jīng)開具,客戶已經(jīng)抵扣?,F(xiàn)在因為貨物問題,需要置換1臺給客戶,但是價格在原來的基礎(chǔ)上增加了8萬,即53萬,請問這個賬務(wù)如何處理,發(fā)票應(yīng)該如何開具。
老師,7月份我們在上海公司注銷了,客戶在上海注冊公司也注銷了。但是21年1月我們上海公司賣給客戶一批商品,已經(jīng)開票抵扣了??蛻衄F(xiàn)在退回來部分,換了我們一批商品回去。兩家公司都注銷了,發(fā)票沒法弄了。客戶想把換回商品開票,牽扯到我們承擔(dān)增值稅,所以客戶給出的建議,我們新公司開換回商品的銷項發(fā)票給他新公司,他們新公司給我們新公司開同等金額的銷售折讓發(fā)票,請問這個怎么做賬?做分錄?
老師您好,我們公司會計去年11月份開了一張發(fā)票給客戶,當(dāng)時客戶要求開90萬,只是發(fā)了部分貨,然后客戶又退回了,公司會計忘了作廢,現(xiàn)在5月份全部供貨了,對方讓我們開票,之前那個90萬的沒有作廢對方說跨年不要了,想問一下我們怎么辦,紅沖可以嗎
老師您好!我們有個客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對應(yīng)不上,又來要求我們沖紅重開,對方開具的紅字信息表是幾分發(fā)票開一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對嗎?
請教各位老師,我公司在2021年10月銷售一臺機(jī)械設(shè)備,并于2021年11月給客戶開具了本臺設(shè)備的全額發(fā)票,因客戶經(jīng)營不佳,到目前還有一部分尾款沒收到,客戶 現(xiàn)在想把這臺機(jī)器退回來,我們再付一部分錢.這個怎么操作?是他們作為固定資產(chǎn)清理,給我公司開一張發(fā)票,還是把我公司開給客戶的發(fā)票退回來.已經(jīng)過去兩年了,還能退票處理嗎?
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
老師,市場組合的風(fēng)險收益率=
返向銷售,賬務(wù)處理簡單,10萬商品分別是開了5萬,2萬,2萬,1萬的銷售發(fā)票,是紅沖最早的那張5萬的發(fā)票,然后再開一張2萬的發(fā)票吧
同學(xué)你好 是這樣的
紅沖成功了,稅款會退貨我司銀行賬號嗎,客戶稅額已經(jīng)抵扣掉了
客戶還必須做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,若客戶不配合,稅務(wù)局會填退回嗎,不可能,反向銷售簡單,客戶開一張新的銷售發(fā)票,當(dāng)做我們的進(jìn)項
同學(xué)你好 沖減你的藍(lán)字發(fā)票
假設(shè)我是賣的半導(dǎo)體,開票是半導(dǎo)體給客戶的發(fā)票,但是客戶是做通信設(shè)備的,反向銷售他們開銷售發(fā)票可能不好開半導(dǎo)體,如果開通信設(shè)備的發(fā)票給我們,我們做賬也沒有問題吧,我們也可能購買通信設(shè)備自己辦公用的,主要是退貨能返回稅額即可,你看這樣可以嗎,謝謝。
同學(xué)你好 這個不另外退稅 是紅沖你這個月的藍(lán)字發(fā)票
這個月,指的是銷售給客戶5萬的那個月吧,也就是紅沖5萬的那張發(fā)票吧
同學(xué)你好 這個月開的藍(lán)字發(fā)票然后當(dāng)月紅沖就不用交了
假設(shè)這個月不夠3萬,順延在下個月紅沖是嗎
同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
那我做了紅沖的那張籃子發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣掉稅務(wù)了,稅務(wù)局會要求客戶做進(jìn)項稅務(wù)轉(zhuǎn)出嗎
同學(xué)你好 他們需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
那紅沖了,我這個月的3萬的怎么做賬,5萬負(fù)收入,2萬正收入嗎
對的 申報的時候按紅沖后的負(fù)數(shù)三萬申報