同學(xué),你好 你要更正6月份的申報(bào)表,按照13%申報(bào)
老師好,我是一般納稅人。自產(chǎn)自銷自來水,可以選擇簡易計(jì)稅,按3%開,但是我前期有200多萬的進(jìn)項(xiàng)稅額還沒有勾選抵扣,那我現(xiàn)在應(yīng)該選擇一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅? 還有這個(gè)進(jìn)項(xiàng)勾選日期有限制嗎?時(shí)間長了會(huì)不會(huì)行程滯留發(fā)票,這個(gè)如果一直不不勾選認(rèn)證的話,會(huì)有什么影響嗎? 如果選擇簡易計(jì)稅,多長時(shí)間不可以更改為一般計(jì)稅
老師,你好!我們公司是高新企業(yè)小規(guī)模升一般納稅人,上月開了一張1%的電子票已開紅字,在納稅申報(bào)要填哪里?另一張是3%的錯(cuò)票,已于本月開紅字重開,但上月的扔要申報(bào),填哪里?印花稅之前會(huì)計(jì)都是按收入*萬分三計(jì),那如果這月有簡易計(jì)稅銷售額是要一起加上去再計(jì)嗎?謝謝!
老師,因?yàn)檎`認(rèn)為去年有一筆10000元的收入沒交增值稅(稅率1%),年初的時(shí)候補(bǔ)繳了(這時(shí)候是小規(guī)模企業(yè))當(dāng)時(shí)的分錄:貸:主營收入 -99.01 應(yīng)交稅費(fèi) -簡易計(jì)稅99.01,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實(shí)去年已經(jīng)交過稅了,所以進(jìn)行了調(diào)整,分錄:貸:主營收入 99.01 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 -99.01 但是我們現(xiàn)在已經(jīng)變成一般納稅人了,稅率為6%,,這導(dǎo)致現(xiàn)在的稅務(wù)局財(cái)報(bào)的收入總額要小于實(shí)際收入總額,這里怎么需要調(diào)?
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,當(dāng)時(shí)開了一份金額20000元的13個(gè)點(diǎn)增值稅普票,今日稅務(wù)電話說價(jià)格較低,要補(bǔ)稅。這輛車買的時(shí)候沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,1.現(xiàn)在是不是可以將13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票紅沖,開一份3個(gè)點(diǎn)的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計(jì)算經(jīng)營所得稅時(shí)按照發(fā)票上的不含稅金額確認(rèn)收入,是嗎?
老師你好。 1這里的公共交通運(yùn)輸服務(wù)是針對(duì)小規(guī)模納稅人來說的吧?小規(guī)模納稅人提供陸路運(yùn)輸服務(wù),比如說長途客車班車,它是按照3%的簡易計(jì)征來征收增值稅。但是一般納稅人提供交通運(yùn)輸服務(wù),也涉及到路路運(yùn)輸服務(wù),他是按照9%繳納增值稅,是這樣的嗎? 2在進(jìn)行稅種的判別的時(shí)候,主要是根據(jù)納稅人的一個(gè)主體資格。如果是一般納稅人的話,那就是在一般納稅人的稅目中選擇。如果是小規(guī)模納稅人的話,直接就進(jìn)行簡易記贈(zèng),我這樣的理解是正確的嗎?
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,一般情況下,次年的4月底之前還沒有收匯,需要在退稅申報(bào)系統(tǒng)填寫不能收匯申報(bào)錄入,那么,填完之后,還能正常退稅嗎?
請(qǐng)問老師,企業(yè)交的個(gè)稅,憑證科目怎么入
銀行承兌匯票和銀行匯票的區(qū)別,分別計(jì)入什么科目?商業(yè)承兌匯票和商業(yè)匯票的區(qū)別,分別計(jì)入什么科目
可以直接借管理費(fèi)用租賃費(fèi)代其他應(yīng)付款?然后直接應(yīng)付代銀行存款嗎
某水利工程1993-2009年為建設(shè)期,每年投資均為1000萬元,2010年開始發(fā)揮效益。預(yù)計(jì)可運(yùn)行100年,每年收入8000萬元,年運(yùn)行費(fèi)為500萬元。當(dāng)基準(zhǔn)年選在1993年初,年利率為12%,問基準(zhǔn)年凈現(xiàn)值為多少
老師,這個(gè)題的原理不太懂
如果生產(chǎn)企業(yè)出口報(bào)關(guān)單上有3種商品,序號(hào)分別是1、2、3,那么在生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)錄入的時(shí)候,是分別錄入呢?還是可以一次性錄入?
5.6日甲公司給集團(tuán)工會(huì)開6400元預(yù)付卡銷售發(fā)票金額6400元,稅率不征稅,請(qǐng)問這筆賬如何記賬,又如何申報(bào)增值稅?
補(bǔ)合同日期寫哪年哪月
本月工資正好5000交稅嗎
那我收入就多了
同學(xué),你好 不含稅收入沒有變呀
變了,比如6月份不含稅收入100萬,這100萬在簡易計(jì)稅這欄填寫的,但是只有30萬不能享受簡易計(jì)稅,補(bǔ)這30萬的,那么這30萬就要在一般計(jì)稅這欄填寫,這樣收入就多了
同學(xué),你好 一般計(jì)稅填30萬,簡易計(jì)稅填70萬