你好,可以的,只要收匯了就可以退稅的
老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
老師,你好,我是深圳外貿(mào)企業(yè),因為有去年的報關(guān)單這期才申報,現(xiàn)在就需要我們報收匯情況表。我想問一下,申匯情況表里的出口信息的出口貨物銷售額我是填整張報關(guān)單的呢,還是只填這一次需要申報的那一項,因為這張報關(guān)單里面的其他項已經(jīng)退稅了,現(xiàn)在只有一項沒有退。
老師,外貿(mào)企業(yè)去年一張報關(guān)單中有五項,其中四項在去年已申報退稅,現(xiàn)在有一項這個月退稅,提示需要申報收匯情況表,現(xiàn)在有兩個問題:一:情況表里的出口信息中出口貨物銷售額,填寫整張報關(guān)單的金額還是只填現(xiàn)在申報這一項的金額呢?二、收匯信息中出口貨物收匯金額是不是也同樣只申報現(xiàn)在申報這一項的金額呢?
問題1生產(chǎn)企業(yè)如果在4月有一次出口 確認(rèn)收入,因進(jìn)賬不夠,5月沒申報退稅,想在6月申報退稅,同時5月還有一比出口確認(rèn)收入 也在6月申報退稅,那申報退稅的時候所屬期填寫哪個? 問題2 如果想用當(dāng)月一號的匯率作為記賬的根據(jù) 收到款和確認(rèn)收入和運(yùn)費(fèi)都是按本月一號的匯率么?那有同一筆外貿(mào)業(yè)務(wù)跨月付給國外的電匯手續(xù)費(fèi)也是確認(rèn)收入的一號的匯率么?
老師,有這樣一個事情,我們目前正在做首次退稅申報,還沒有實(shí)地核驗。 因為馬上到4月30號以后,去年還沒有申報的退稅屬不屬于超期,像這種如果屬于超期申報,需要提供收匯明細(xì)嗎? 也就是這樣幾個問題點(diǎn) 1. 首次申報未核驗可以做后面年度的退稅申報嗎? 2. 這種情況過了4月份,是不是屬于超期未申報? 3. 這種超期未申報要不要提供收匯明細(xì)? 4. 我們目前的情況怎樣解決收匯明細(xì)的問題?
老師,銷售新能源汽車的開發(fā)票稅率是多少,還有銷售橡膠的開發(fā)票稅率是多少?
這個題目,如果改編為23.12.31日處置了,收到價款2300萬,請問分錄怎么寫
老師,不含稅營業(yè)收入是什么意思?含稅與不含稅是什么區(qū)別?謝謝
老師公司賬戶沒錢,增值稅晚幾天繳納有風(fēng)險嗎?預(yù)計最近三天內(nèi)繳納。
小規(guī)模納稅人土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅率
內(nèi)賬是否借錢無所謂用其他應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付賬款?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時工整理水果,總共20個人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時現(xiàn)金就付了,還需要報個稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號入職6月15號發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報不愿意預(yù)交個人所得稅怎么辦?
是沒有收匯
那不可以,先收匯再退稅
如果是合同約定的原因造成的呢?也不能退稅嗎
不可以的,先收匯再退稅是必要前提