同學(xué)你好,早上好,我給你解答

注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳真、李林對(duì)5個(gè)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。這5個(gè)公司除下述情況外,沒有其他事項(xiàng)影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳真、李林發(fā)表審計(jì)意見,審計(jì)工作是按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行的(1)注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳真、李林完成對(duì)A公司的審計(jì)后,發(fā)現(xiàn)有三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)。這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)每一項(xiàng)都小于可容忍誤差,但這三項(xiàng)錯(cuò)報(bào)之和高于所設(shè)定的重要性水平。因其每項(xiàng)錯(cuò)報(bào)都小于可容忍誤差,所以A公司認(rèn)為不必作任何調(diào)整(2)B公司因財(cái)務(wù)狀況惡化,于2022年年初向法院申請(qǐng)進(jìn)行債務(wù)重整,債務(wù)重整是香成功影響B(tài)公司能否繼續(xù)經(jīng)營(yíng),目前尚無(wú)法預(yù)測(cè)重整的結(jié)果(3)C公司2021年度的銷售收入中有80%是對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)的銷售經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳真、李林審計(jì)后并未發(fā)現(xiàn)有任何異?,F(xiàn)象(4)D公司于2022年年初委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳真李林對(duì)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),注冊(cè)會(huì)計(jì)師陳真、李林未能對(duì)期未存貨進(jìn)行監(jiān)督盤點(diǎn),且無(wú)法采用其他替代審計(jì)程序。D公司年末存貨占資產(chǎn)總值的65%(5)E公司所編制的財(cái)務(wù)報(bào)表中缺少股東權(quán)益變動(dòng)表,該公司認(rèn)為股東權(quán)益變動(dòng)表是輔助報(bào)表,所以拒絕提供。針對(duì)上述(1)至(5)項(xiàng),逐項(xiàng)指出注冊(cè)會(huì)計(jì)理應(yīng)出具什么類型的審計(jì)報(bào)告,并說(shuō)明理由
管理員發(fā)了2023.6未分配利潤(rùn),和2024年未分配利潤(rùn)截圖給我后,問(wèn)我2023年股東有沒有借款,我說(shuō)沒有,他就讓提供2023年其他應(yīng)收款-明細(xì)賬,我現(xiàn)在對(duì)賬務(wù)進(jìn)行了查賬,發(fā)現(xiàn)股東法人的賬掛了600多萬(wàn),另一個(gè)股東的我們欠他們544.1元,那么現(xiàn)在我覺得可以對(duì)沖,相當(dāng)于一個(gè)股東的賬平了,另一個(gè)股東其他應(yīng)收款還欠125.4萬(wàn),那么有以下問(wèn)題想請(qǐng)問(wèn):1.如果專管員現(xiàn)在看2023年報(bào)表,確實(shí)法人掛賬了600多萬(wàn),我剛才的情況解釋在上面了,可以沖賬,那我要怎么跟專管員說(shuō)這個(gè)問(wèn)題好呢 2.如里第一個(gè)問(wèn)題解決了,法人還是會(huì)掛賬125.4萬(wàn),專管員肯定會(huì)覺得是利潤(rùn)分成,讓交個(gè)稅20%,會(huì)有這種可能嗎? 3.針對(duì)2的問(wèn)題要如何應(yīng)對(duì)?請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人誤接,不然差評(píng)加投訴
請(qǐng)賈蘋果老師解答,其他人誤解,否則差評(píng)?。?!關(guān)于你那天說(shuō)的問(wèn)題,調(diào)賬,大部分用到的是以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)了后,會(huì)影響以前年底利潤(rùn), 比如說(shuō)現(xiàn)在把其他應(yīng)收調(diào)賬 借:以前年度損益調(diào)整443.4 貸:其他應(yīng)收款443.4 借本年利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整443.4 貸:以前年度損益調(diào)整443.4,1.這個(gè)分錄是這樣對(duì)吧?2.調(diào)賬后不用再去更正以前的申報(bào)表是吧?3.這個(gè)只影響以前年度利潤(rùn)減少,跟我們現(xiàn)在年度沒有關(guān)系是吧?然后我們現(xiàn)在2024的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來(lái)后會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表年初和年末的本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)都是沒有影響的是吧?
請(qǐng)賈蘋果老師解答,其他人誤解,否則差評(píng)?。?!關(guān)于你那天說(shuō)的問(wèn)題,調(diào)賬,大部分用到的是以前年度損益調(diào)整,然后調(diào)了后,會(huì)影響以前年底利潤(rùn), 比如說(shuō)現(xiàn)在把其他應(yīng)收調(diào)賬 借:以前年度損益調(diào)整443.4 貸:其他應(yīng)收款443.4 借本年利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整443.4 貸:以前年度損益調(diào)整443.4,1.這個(gè)分錄是這樣對(duì)吧?2.調(diào)賬后不用再去更正以前的申報(bào)表是吧?3.這個(gè)只影響以前年度利潤(rùn)減少,跟我們現(xiàn)在年度沒有關(guān)系是吧?然后我們現(xiàn)在2024的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來(lái)后會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表年初和年末的本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)都是沒有影響的是吧?
關(guān)于昨天的問(wèn)題繼續(xù):請(qǐng)賈蘋果老師解答,其他人誤解,否則差評(píng)!??!關(guān)于項(xiàng)目上可能有一些小額的發(fā)票收了項(xiàng)目搞丟了,我如何查詢一下,材料對(duì)方是否開發(fā)票了,然后可否直接查詢出來(lái),打印復(fù)印件做賬嗎?
投資公司對(duì)公戶偶然代收代付一筆10萬(wàn)元廢舊回收貨款(不是主營(yíng)業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬(wàn)廢舊貨款,賺1萬(wàn)傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒有接單沒有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)啊?
老師,請(qǐng)問(wèn)假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但9月份沒有生產(chǎn)也沒銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問(wèn)下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理


這個(gè)題目是這樣算的. 它是一個(gè)數(shù)學(xué)公式的變形。 股東權(quán)益=資產(chǎn)總額-負(fù)債總額 假定 1)上年股東權(quán)益=A-B 2)本年股東權(quán)益=1.12A-1.09B 3)本年股東權(quán)益增長(zhǎng)率=【(1.12A-1.09B)-(A-B)】/(A-B)=[0.12A-0.09B]/(A-B) 此時(shí),把數(shù)據(jù)帶入公式進(jìn)行測(cè)試.進(jìn)行最極端的測(cè)試 當(dāng)A=1時(shí), B=0.1 那么,增長(zhǎng)率=12.33% 當(dāng)A=1時(shí), B=0.9 那么,增長(zhǎng)率=39% 最主要就是因?yàn)?[0.09*B] 這個(gè)0.09造成的,資產(chǎn)增長(zhǎng)的幅度大于負(fù)債增長(zhǎng)的幅度