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您好老師,麻煩咨詢一下,本期進(jìn)項(xiàng)勾選超過了銷項(xiàng)稅,產(chǎn)生了留抵稅額,這樣做賬對嗎?

2024-11-11 17:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-11 17:00

是的,就是那樣子的

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快賬用戶8180 追問 2024-11-11 17:01

您幫我看看哈

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齊紅老師 解答 2024-11-11 17:08

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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是的,就是那樣子的
2024-11-11
你好,只需要在35欄里面填寫當(dāng)期認(rèn)證的上期留底,應(yīng)該在主表里面有體現(xiàn)。
2020-09-26
可以的 可以不勾選了
2024-05-19
同學(xué)你好!這個(gè)可以一次性全部勾選 形成留抵的呀
2021-10-09
可以的,沒問題的哈
2023-12-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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