同學(xué),你好 企業(yè)繳納的增值稅和附加稅部分是在什么時(shí)候扣除呀 一般是次月15日前
核定征收的個(gè)體工商戶需要搞企業(yè)所得稅匯算清繳及工商年報(bào)嗎
個(gè)體,核定九萬,發(fā)票開了12萬,增值稅報(bào)表按什么報(bào)。
加工費(fèi)成本只有人工,社保,折舊,請問結(jié)轉(zhuǎn)這些成本如何做分錄
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費(fèi)屬于廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個(gè)稅,我們是認(rèn)繳制,我們報(bào)表凈資產(chǎn)是219萬,這個(gè)要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個(gè)稅
老師好!跨區(qū)域預(yù)交稅費(fèi)怎么操作,公司在上海奉賢區(qū)注冊,實(shí)際經(jīng)驗(yàn)地在上海浦東新區(qū)
老師長期待攤費(fèi)用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報(bào)關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時(shí)候可以申請出口免退稅申報(bào)嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因?yàn)槭?月申報(bào)第一筆批次就是001沒錯(cuò)吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
是記賬的時(shí)候,比方說本月收入(不含稅)100元,銷項(xiàng)稅5元,成本(不含稅)80元,進(jìn)項(xiàng)稅3元,那企業(yè)本月應(yīng)該交增值稅5-3=2,附加稅是2×7%+2×3%+2×2%,企業(yè)所得稅是100-80=20×5%=1元,利潤總額和凈利潤分別是多少呢,我這么計(jì)算企業(yè)所得稅對嗎
同學(xué),你好 利潤總額100-80-(2×7% %2B2×3% %2B2×2%) 凈利潤=利潤總額*95%
企業(yè)所得稅呢
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅=利潤總額*5%
利潤總額只需要用收入-成本-附加稅,不用減去增值稅嗎
同學(xué),你好 不用減去的
那繳納的增值稅支出算什么呢
同學(xué),你好 增值稅作為價(jià)外稅,通常不直接計(jì)入企業(yè)的成本和費(fèi)用,因此不會直接影響企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額。
那間接性的影響呢,這部分其實(shí)也是企業(yè)花錢了對嗎
同學(xué),你好 間接性的影響,是減少公司資產(chǎn)的
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利