你好,沒關(guān)系的,你正常做一筆正數(shù),一筆負數(shù)就好了,都做到11月份。
老師,10月抵扣的時候票還沒到手里就給認證了,做賬的時候沒票我就從發(fā)票查詢里查了票,結(jié)果查出來的發(fā)票上面顯示沖紅,然后我11月抵扣的時候又抵扣了他重新給我開的票,但是賬就走了一筆,這個應(yīng)該怎么處理啊?11月的稅也正常報了
10月因為開票稅率開錯,剛好跨月了,11月就開了一張紅字發(fā)票沖掉10月的錯誤稅率的那張票,又開具了一張正確的藍字發(fā)票,但11月申報稅的時候,發(fā)現(xiàn)自動生成的稅額里面并沒有減掉紅沖的那張的發(fā)票,電子稅務(wù)局系統(tǒng)里,銷項發(fā)票管理中也沒有這張發(fā)票
10月份。購買農(nóng)產(chǎn)品,在開具發(fā)票的時候沒選收購,我報稅的時候做了自產(chǎn)自銷,11月份做了紅沖,10月份怎么做分錄。這張沒選收購的發(fā)票
老師,您看一下之前會計做的這筆賬。這筆應(yīng)該是11月支付的一年的車險,但是發(fā)票是在12月份開來的。像這筆掛的預(yù)付賬款4922.96需要按照一年分月攤銷金額嗎?如果需要攤銷的話,是在11月份就得攤銷了嗎?我看他11月只做了這筆,但是并未在11月和12月做攤銷的賬。
老師,我11月接老會計的賬,我現(xiàn)在在做11月份的進項票勾選,發(fā)現(xiàn)老會計把10月底開的進項票已經(jīng)勾選了但這幾張票沒有做賬,我現(xiàn)在該怎么做個賬呢?
老師好,我們是銷售方開具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒有給地方,是自己保管的,請問能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒達到起征點,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,是季度末做這個分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進行標記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營業(yè)務(wù)成本科目來歸集啊,要是在設(shè)計成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)之前的報表有收入數(shù)據(jù)錯誤,這個在一般收入表填寫嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時,需要填寫105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費用為4萬元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費用調(diào)整降低3000元,定額變動差異全部計入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費用為10萬元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費用為12萬元要求根據(jù)上述資料采用定額法計算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時候虧了,稅會無差異,在所得稅匯算清繳時,105090需要填寫那些列
老師,我這是處置報廢資產(chǎn)產(chǎn)生的往來賬,掛往來時用的科目應(yīng)該掛應(yīng)收賬款要是其他應(yīng)收款吶?
你好,這個計入應(yīng)收賬款。
哦哦 好的 明白了,謝謝老師辛苦啦
你好,不用客氣的了。