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老師您好,我是一般納稅人, 我9月月沒有入賬2張沖紅的發(fā)票,然后我10月核對(duì)收入的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),但是我上個(gè)月沒有進(jìn)項(xiàng)產(chǎn)生增值稅了,我現(xiàn)在反結(jié)賬然后重新做賬,那是不是會(huì)退稅啥的

2024-11-08 14:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-08 14:30

你好,你這個(gè)沖紅的發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)還是你的銷項(xiàng)?

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快賬用戶7508 追問 2024-11-08 14:30

是我的銷項(xiàng)

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齊紅老師 解答 2024-11-08 14:32

你好,你沒有入賬。導(dǎo)致你的收入做多了,是不是?申報(bào)增值稅的時(shí)候電子稅務(wù)局有沒有扣掉這兩個(gè)紅字發(fā)票的呢?

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快賬用戶7508 追問 2024-11-08 14:37

老師,我剛在電子稅務(wù)局查了,我的增值稅申報(bào)合適呢,是扣掉紅沖金額的,但是我賬上不合適,那我是不是要把季度報(bào)送的報(bào)表和季度的企業(yè)所得稅重新申報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2024-11-08 14:38

你好,是的,是需要的。修改憑證和報(bào)表。

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你好,你這個(gè)沖紅的發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)還是你的銷項(xiàng)?
2024-11-08
那個(gè)應(yīng)該在開負(fù)數(shù)發(fā)票的1月做紅沖銷售收入和銷項(xiàng)稅,不能跨月
2025-03-16
借銀行存款,貸應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品等
2023-10-03
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 新開發(fā)票認(rèn)證 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 紅沖
2025-03-06
你好,你申請(qǐng)退稅了嗎?退稅金額到你帳號(hào)上了
2022-06-14
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