你好!如果上游企業(yè)已經(jīng)注銷,他們歷史開具的發(fā)票信息可以通過(guò)稅務(wù)局的系統(tǒng)查詢。通常情況下,企業(yè)注銷時(shí)需要進(jìn)行稅務(wù)清算,相關(guān)的發(fā)票記錄和稅務(wù)信息會(huì)被保留。你可以向稅務(wù)局說(shuō)明情況,請(qǐng)求他們協(xié)助查詢相關(guān)發(fā)票信息。

老師,我想問(wèn)下稅務(wù)是怎么個(gè)流程,我公司被稅務(wù)約談,說(shuō)系統(tǒng)檢測(cè)我們虛開發(fā)票,但是我們沒有虛開,把合同和帳都給了稅務(wù)局,然后稅務(wù)局給我們上下游都發(fā)了協(xié)查涵,回了涵了說(shuō)我們是業(yè)務(wù)屬實(shí),但是我們稅務(wù)局還沒有把帳還給我們公司,問(wèn)下稅務(wù)局是什么意思呢
老師,我想問(wèn)下稅務(wù)是怎么個(gè)流程,我公司被稅務(wù)約談,說(shuō)系統(tǒng)檢測(cè)我們虛開發(fā)票,但是我們沒有虛開,把合同和帳都給了稅務(wù)局,然后稅務(wù)局給我們上下游都發(fā)了協(xié)查涵,回了涵了說(shuō)我們是業(yè)務(wù)屬實(shí),但是我們稅務(wù)局還沒有把帳還給我們公司,問(wèn)下稅務(wù)局是什么意思呢
老師 我們的上游公司2021年和2022年付了我們250萬(wàn),當(dāng)時(shí)有80萬(wàn)我們沒給開票,但是我們以無(wú)票收入申報(bào)了增值稅;現(xiàn)在上游公司找我們要80萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn) ,這個(gè)怎么處理?
老師你好,稅局查我們上游的時(shí)候,需要上游回函,但是上游注銷了,請(qǐng)問(wèn)注銷后當(dāng)時(shí)他們的開的發(fā)票怎么查找,是給稅局回收了嗎
老師,咨詢一下,就是公司在2019年銷售了一些柴油,但當(dāng)時(shí)開票不正確,在2020年重新補(bǔ)開了正確的發(fā)票給客戶,因柴油必須經(jīng)過(guò)成品油模塊才能開,當(dāng)時(shí)從非成品油模塊開,后面2020年是從其他公司進(jìn)了原來(lái)開出發(fā)票數(shù)量的柴油一半,到2021年又進(jìn)了另外一半,上游全部發(fā)票一起開回來(lái)了,這樣稅務(wù)查我們和上游,我們后面開給下游相當(dāng)于是補(bǔ)開之前不正確的發(fā)票,這樣情況為了跟上游出入庫(kù)單一致,我們?cè)?021年補(bǔ)重開之前的不正確發(fā)票算不算重新購(gòu)入重新銷售呢?
企業(yè)每月對(duì)職工應(yīng)發(fā)未發(fā)的工資,需要申報(bào)個(gè)稅工資薪金所得嗎
關(guān)于報(bào)表往來(lái)款編制,圖1打勾的是基礎(chǔ)資料,圖2鉛筆是我自己編制的數(shù)字,對(duì)嗎?看不懂書上的編制方法。
轉(zhuǎn)給法人的報(bào)銷款,回單上備注成還款了,這樣有沒有問(wèn)題
這個(gè)月能開上個(gè)月的發(fā)票嗎
幫別人代理記賬,公司規(guī)模小,沒啥太多業(yè)務(wù),也沒什么人,記賬憑證主管審核出納制單都要有名字嗎公司就6.7個(gè)人都生產(chǎn)的。
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,應(yīng)繳納經(jīng)營(yíng)所得稅是?
個(gè)稅利潤(rùn)總額20365.25,交經(jīng)營(yíng)所得多少?
老師,餐飲公司,早餐餐標(biāo)10塊,午餐20塊,現(xiàn)在知道每個(gè)月成本20000,總共用餐人數(shù)是2000,早餐1000人,午餐1000人,單人單量成本是20000/2000嗎,還是用分配系數(shù),分配出早餐成本和午餐成本,再分別除以早餐人數(shù)和午餐人數(shù)
什么是無(wú)票收入,指的是對(duì)公的還是什么
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人銷售收入超過(guò)30萬(wàn)和沒超過(guò)都怎么記賬?

