您好,按照實(shí)發(fā)6000申報(bào)個稅的
老師,請問一下,比如我們公司本月給某個人申報(bào)工資時是12000,按理來說我們應(yīng)發(fā)放工資也是這么多,但是就忘了扣個稅這幾十元,造成了我們實(shí)際發(fā)放的工資跟申報(bào)的工資不一樣,這個怎么辦呢?
我們公司因?yàn)槭谴~機(jī)構(gòu)做的,先申報(bào)個稅再發(fā)薪資,所以這個月申報(bào)完了個稅,發(fā)現(xiàn)員工工資計(jì)算差幾百塊,實(shí)際發(fā)和申報(bào)會有這個差異,這個會有問題嗎?怎么處理
老師,如果是對公取現(xiàn)金給員工發(fā)工資,給員工實(shí)發(fā)10000元,個稅申報(bào)只申報(bào)5000元,那還有5000元是為了給員工避稅不申報(bào)個稅,那問題一,我取了10000元,只用掉5000元,那我還有5000元沒沖平賬目要怎么辦?問題二,這種需要員工配合做什么處理呢?問題三,這種員工的個稅可以怎么合理的避稅比較好呢?
請問老師,我公司上月發(fā)一個員工工資時多扣了個稅了,實(shí)際申報(bào)個稅時沒那么多,請問這個應(yīng)該怎樣賬務(wù)處理呢?掛什么科目
老師,您好!我們公司成本不夠,有個會計(jì)教我計(jì)提職工工資做成本,但是計(jì)提這部分的工資是沒有實(shí)際發(fā)放的,那個人所得稅申報(bào)表給他們申報(bào)工資嗎?那如果申報(bào)了,實(shí)際要發(fā)放的工資跟個人所得稅申報(bào)表工資不一致,這怎么辦,怎么處理
老是您好,我公司新成立一個外地分公司,有一些人員調(diào)整到分公司名下,這些人個稅APP專項(xiàng)附加代扣公司已經(jīng)默認(rèn)為分公司,但是為什么我在分公司自然人個稅扣繳系統(tǒng)中拉不到他們的專項(xiàng)附加數(shù)據(jù)呢?原母公司中相應(yīng)人員已做離職并報(bào)送成功的。
老師,我們北京公司不經(jīng)營了,讓出納居家辦公,我們是想給出納降一半的工資,這樣合理嗎?社保正常繳納。暫時還不能注銷,還有業(yè)務(wù)沒有完成,只是辦公室都沒有了。
怎么區(qū)分 工業(yè)制造企業(yè) 半成品及原材料
老師,我們是外貿(mào)公司,每月會有一部分訂單轉(zhuǎn)內(nèi)銷,那房租和物流的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
你好,小規(guī)模公司,一個季度電商的無票收入,超過30萬要繳納增值稅嗎
企業(yè)支付了一年房租24萬,按每月平攤2萬計(jì)算,要怎么做憑證?
老師這個報(bào)稅是報(bào)7-9的收入,是所有開票收入和不開票收入嘛?
非全日制勞務(wù)合同和非全日制用工合同區(qū)別是什么?非全日制有什么條件?非全日制必須是長期的嗎?短期的可以嗎?短期的可以多短呢?
公司25年1月份開了一筆專票價(jià)稅合計(jì)283萬 然后25年7月份 把1月份開的這筆專票部分沖紅了120萬 又在當(dāng)月(7月份)重新開了一筆專票價(jià)稅合計(jì)118萬 我想問一下 這個月季報(bào)印花稅 我該怎么申報(bào)吖
2024年做了一筆分錄:借:預(yù)收賬款 貸:營業(yè)外收入 現(xiàn)在跨年發(fā)現(xiàn)營業(yè)外收入科目用錯了,現(xiàn)在要把營業(yè)外收入調(diào)成應(yīng)收賬款,跨年調(diào)賬得分錄怎么做?
那罰款的2000是做營業(yè)外收入嗎?
這個在做工資的時候再工資表里面減去就成
意思是直接做6000的成本工資就行了?
是的,就是這個意思的。