你好 賬務(wù)處理:根據(jù)開(kāi)具的發(fā)票,做收入分錄,同時(shí)把之前的無(wú)票收入沖銷。 申報(bào):開(kāi)票收入做正常申報(bào),無(wú)票收入做紅沖申報(bào)

老師好,我公司是小規(guī)模納稅人,以前做了一筆無(wú)票收入(對(duì)方說(shuō)不需要發(fā)票),現(xiàn)在對(duì)方又要求開(kāi)發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了,我這個(gè)季度申報(bào)該怎么申報(bào)呢
老師你好,6月份開(kāi)的發(fā)票這邊已經(jīng)入賬了,但是沒(méi)有抵扣,現(xiàn)在7月份發(fā)生退貨了,對(duì)方給我們退款,我這邊發(fā)票還需要給對(duì)方郵寄回去嗎
老師您好,我這邊22年12月份收到的進(jìn)行發(fā)票已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在對(duì)方又要讓我們紅沖,如果對(duì)方紅沖了發(fā)票,我這邊怎么做賬
你好,款已經(jīng)付了,到對(duì)方發(fā)票開(kāi)給了我們另一個(gè)公司,我這邊的賬該怎么做
老師你好 我公司去年銷售收到貨款,對(duì)方一直沒(méi)有要發(fā)票,我們確定了無(wú)票銷售收入,現(xiàn)在對(duì)方要我們開(kāi)發(fā)票,這個(gè)之前無(wú)票收入已經(jīng)繳納了,再開(kāi)票怎么繳稅
你好,當(dāng)月計(jì)提社保當(dāng)月繳納和當(dāng)月計(jì)提社保,次月繳納。 我總結(jié)的這兩種處理方式正確嗎?
請(qǐng)問(wèn)這次企業(yè)所得稅變化的職工薪酬填寫(xiě)項(xiàng)目還怎么具體填?如果填錯(cuò)了已經(jīng)申報(bào)完成下期還能改嗎?
旅客運(yùn)輸服務(wù),高鐵,飛機(jī)這些為什么要自動(dòng)填入? 電腦這邊是帶不出來(lái)的嗎?
老師你好,房地產(chǎn)公司的預(yù)付賬款科目的設(shè)置想向老師請(qǐng)教一下,假設(shè)陽(yáng)光公司是預(yù)付賬款的公司,一級(jí)科目是預(yù)付賬款,二級(jí)科目是單位,陽(yáng)光公司應(yīng)該是三級(jí)科目,還是直接讓陽(yáng)光公司進(jìn)到輔助核算科目。然后再輔助核算陽(yáng)光公司干的a項(xiàng)目或者b項(xiàng)目。
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
老師,我們是賣車的,宿營(yíng)車,線路車,就是怎么核算每個(gè)月掙了多少錢(qián)?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢


申報(bào)時(shí)在附表一未開(kāi)票收入都填寫(xiě)負(fù)數(shù)是嗎
就相當(dāng)于是這個(gè)是一正一負(fù)沖銷了對(duì)吧
你好,是的,是這樣的
這個(gè)到時(shí)稅務(wù)局后臺(tái)應(yīng)該能自己比對(duì)吧,不會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題吧
你好,是的,是這樣的(這個(gè)沒(méi)有什么問(wèn)題的)
還有一個(gè)問(wèn)題是如果增值稅稅負(fù)過(guò)高后臺(tái)是不是會(huì)有預(yù)警
你好,過(guò)高或者過(guò)低,都是容易預(yù)警的?
一般商貿(mào)企業(yè)稅負(fù)是多少
你好,一般商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率在1.5%到2%左右,僅供參考??