你好,你紅沖無(wú)票收入,然后再做發(fā)票的就行。一正數(shù)一負(fù)數(shù),正好是0。
老師在嗎?我公司是做礦產(chǎn)品銷售的,現(xiàn)在我們是購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品又銷售出去,購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品我們已經(jīng)付了款,產(chǎn)品也收到入庫(kù)了,對(duì)方還沒(méi)有給我們開(kāi)票,我們購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品也銷售出去了,貨款已經(jīng)收到,產(chǎn)品也出庫(kù)了,因?yàn)槲覀冞€沒(méi)有收到產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們也就還沒(méi)有給對(duì)方開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票出去,我現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品未收到發(fā)票又銷售出去沒(méi)開(kāi)票分錄要怎么寫
老師,18年付的貨款,4000,對(duì)方一直發(fā)票沒(méi)開(kāi)來(lái),現(xiàn)在催要 說(shuō)已經(jīng)做了無(wú)票銷售,不肯開(kāi)發(fā)票,我們賬上怎么辦
老師 請(qǐng)問(wèn)一下有一張發(fā)票是去年12月開(kāi)的 已經(jīng)確認(rèn)收入,正常繳納稅款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們銷售人員沒(méi)有把票給對(duì)方送去,現(xiàn)在對(duì)方要求重新開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
老師,你好,去年6月我們銷售了一批貨物給對(duì)方,發(fā)票已經(jīng)開(kāi),對(duì)方一直未付款,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)他們發(fā)票丟失了,請(qǐng)我們重來(lái)開(kāi)票,之前的作廢,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)丟失的發(fā)票我們收不回來(lái),作廢要什么特別流程嗎?
早上好!老師,我們銷售給個(gè)人,人個(gè)再銷售給第三方(個(gè)人當(dāng)時(shí)不要發(fā)票,我們也沒(méi)有報(bào)無(wú)票收入)現(xiàn)第三方要發(fā)票(有公對(duì)公打款過(guò)來(lái)),我們代開(kāi)之前沒(méi)有開(kāi)的,算是虛開(kāi)發(fā)票嗎?
億企贏可以自己在家下載嗎?
老師,請(qǐng)教一下:開(kāi)發(fā)商代收了契稅,現(xiàn)在讓我自己去辦了房產(chǎn)證,我的電子稅局繳納稅款處有待繳稅款,這個(gè)是我必須要繳納嗎?還是房地產(chǎn)公司處理呢?
張三為實(shí)習(xí)生月工資6000,個(gè)稅怎么計(jì)算
企業(yè)自主研發(fā)人員里面有外派人員,外派人員研發(fā)費(fèi)還要計(jì)到委外里,那外部輔助賬,外派人員怎么算,一起做到自主研發(fā)工資那個(gè)表里可以嗎?
旅行社開(kāi)了10000元的專票給客戶稅點(diǎn)6%*10000=600,旅行社是否還可以用自己的普通成本票來(lái)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額如抵扣9000*6%=540增值稅,就是差額之后旅行社只用付10000-9000=1000*6%=60元的稅金!
請(qǐng)問(wèn)一下注銷公司的流程是什么,賬上還有一些庫(kù)存或許,應(yīng)收應(yīng)付,其他應(yīng)付款,,這些都要做平嗎?
若是一個(gè)小規(guī)模的公司,現(xiàn)在一個(gè)月開(kāi)票金額100萬(wàn),因?yàn)檫@家公司沒(méi)什么進(jìn)項(xiàng),怎么做可以不升為一般納稅人,怎么樣合理稅籌?
勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅以外,是不是申報(bào)勞務(wù)個(gè)稅的時(shí)候還要報(bào)城建稅啥的。就是報(bào)勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅的時(shí)候,不是開(kāi)票的時(shí)候
資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債年末總數(shù)?資產(chǎn)總額末總數(shù)??100%,等于3%合理嗎。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表未分配和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)的勾稽關(guān)系是什么,他們的等式是怎么樣的。凈利潤(rùn)=未分配利潤(rùn)期末-期初嗎?
紅沖無(wú)票收入是做一個(gè)相反分錄?這個(gè)是去年確認(rèn)的無(wú)票收入,這個(gè)分錄怎么做?下月報(bào)稅的時(shí)候無(wú)票收入那里填負(fù)數(shù)?是這樣嗎?
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 開(kāi)具的發(fā)票里面填寫正數(shù),未開(kāi)具發(fā)票里面填寫負(fù)數(shù)。
那結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,這個(gè)不用在做賬了吧?
成本的數(shù)據(jù)不對(duì)? 對(duì)的話不用修改。
好的 是對(duì)的
不需要修改的,不用動(dòng)。