從租計(jì)征房產(chǎn)稅的計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額 = 租金收入 ×12%。 已知不含稅租金金額為 403699.33 元,則從租計(jì)征的房產(chǎn)稅為:403699.33×12% = 48443.92 元

跟對(duì)方公司租賃房屋,約定稅費(fèi)由我們(承租方)承擔(dān),對(duì)方開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,金額是不含稅的房租金額,又單獨(dú)開(kāi)了一張稅費(fèi)的收據(jù)。我們交給對(duì)方公司房租+稅費(fèi),這部分只有收據(jù)的稅費(fèi)我們要怎么做賬?
我們公司收到一個(gè)抵賬的寫(xiě)字樓一間。抵賬金額236萬(wàn)。近期收房。對(duì)方應(yīng)該給我們開(kāi)增值稅發(fā)票吧?收房后,我按固定資產(chǎn)入賬時(shí)。增值稅一次性抵扣?當(dāng)月交房產(chǎn)稅嗎?我們當(dāng)月就租出去了,給租戶開(kāi)租賃發(fā)票。是不是就不用交房產(chǎn)稅了?改交增值稅,了?
老師好,我們公司是小規(guī)模,老板租了一整棟大廈,現(xiàn)在分租給不同的商戶,我們給承租方開(kāi)房屋租賃的發(fā)票,需要怎么交稅呢?我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照主營(yíng)范圍有物業(yè)管理項(xiàng),可以開(kāi)房屋租賃發(fā)票嗎?稅率按多少? 第二:我和承租方簽的合同是否需要計(jì)提印花稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們企業(yè)要租個(gè)人的房租作為單位宿舍,個(gè)人需要給我們開(kāi)發(fā)票,發(fā)票稅率是多少呢,涉及哪些稅率,是不是只交增值稅,23年個(gè)人房屋月租金未滿1 0萬(wàn),是不是免征增值稅呢?因?yàn)榉繓|一聽(tīng)到要開(kāi)票就不想租給公司
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)我們公司是一般納稅人 這個(gè)月需要向?qū)Ψ介_(kāi)具了一份20萬(wàn)的商業(yè)用房不動(dòng)產(chǎn)房屋租賃發(fā)票 如果我按5%簡(jiǎn)易征收的稅率開(kāi)具 這部分銷項(xiàng)稅額下月初申報(bào)的時(shí)候可以用留抵進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
醫(yī)美機(jī)構(gòu)提供的醫(yī)療服務(wù)免交增值稅,怎么區(qū)分哪種項(xiàng)目屬于免稅類目呢?比如打肉毒素、微整形、光子等項(xiàng)目怎么判定是否符合免稅呢?
將會(huì)計(jì)證給集團(tuán)房地產(chǎn)公司辦理房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)資質(zhì)存在什么風(fēng)險(xiǎn)
老師單位發(fā)行部出差旬天包干400元其他部門(mén)每天180元,出差天數(shù)補(bǔ)助怎么算
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買(mǎi)咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開(kāi)普票,甲公司6月己記賬借庫(kù)存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄
稅務(wù)局沒(méi)給核定印花稅,需要繳印花稅嗎
老師,我想買(mǎi)學(xué)堂稅務(wù)師精講課的講義在哪里買(mǎi)啊?
老師,這種個(gè)人開(kāi)發(fā)票,代扣代繳個(gè)人所得稅,繳納的稅款,參不參與個(gè)人年收入不超過(guò)6萬(wàn)就退稅?
如何每天核對(duì)吧臺(tái)酒水銷售情況
無(wú)票收入,和開(kāi)發(fā)票收入有什么區(qū)別,納稅上怎么要求的


老師,有人說(shuō)要減去印花稅,如果上了增值稅還要減去附加稅,再乘以12%
這個(gè)不用的呀 我沒(méi)見(jiàn)過(guò)減的
?這個(gè)不用減去印花稅呀
好的,謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝