這種情況可能是因?yàn)閱T工的累計(jì)減除費(fèi)用沒有正確更新,導(dǎo)致系統(tǒng)無法識(shí)別其稅款信息。建議檢查該員工的個(gè)稅申報(bào)記錄,確保所有數(shù)據(jù)都已正確錄入系統(tǒng)中。同時(shí),更新其累計(jì)減除費(fèi)用信息,然后再嘗試申報(bào)。
申報(bào)個(gè)稅時(shí),在稅款計(jì)算時(shí)提示:上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,是什么意思,怎么解決
請(qǐng)問老師,個(gè)稅申報(bào)顯示某人上一屬期末按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用。校驗(yàn)結(jié)果顯示他未計(jì)算稅款,是什么原因
申報(bào)個(gè)稅時(shí)提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用是什么意思?
老師,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,在稅款計(jì)算環(huán)節(jié),有兩個(gè)人員提示上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,導(dǎo)致最后申報(bào)表報(bào)送不了,怎么處理?
個(gè)稅申報(bào),提示某員工上一屬期未按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,然后稅款計(jì)算沒有他的名字,不能報(bào)稅(之前一直是0申報(bào)),什么原因?
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
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都是0,工資申報(bào)的是0,也沒有社保公積金,是老板的工資。
如果員工的工資申報(bào)為0,并且沒有社保公積金等其他應(yīng)納稅所得,通常不需要進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)。但如果系統(tǒng)提示錯(cuò)誤,可能是因?yàn)橄到y(tǒng)還是期望有一個(gè)正式的申報(bào)記錄??梢試L試進(jìn)行一次0申報(bào),即在申報(bào)表中填寫所有相關(guān)信息但工資和扣除項(xiàng)都為0,看是否能通過系統(tǒng)驗(yàn)證。同時(shí),確認(rèn)一下是否有其他收入需要申報(bào),或者系統(tǒng)信息是否需要更新。