你好!你描述的做賬方法是正確的。通過這種方式,公司先記錄員工應(yīng)付的社保金額為其他應(yīng)收款,再通過銀行存款沖減,確保了賬目的清晰和正確。在稅務(wù)方面,只要確保社保的繳納金額正確,并且按規(guī)定及時(shí)繳納,就不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。這種做法保證了資金流和賬目的透明性,有助于準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況。
老師,如果公積金是當(dāng)月扣的,社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費(fèi)用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借:管理費(fèi)用--社保(單位)2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
請(qǐng)問,公司為已離職員工補(bǔ)繳社保,該員工將個(gè)人部分三險(xiǎn)(1000元)存入公司賬戶統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)給社保局,公司承擔(dān)滯納金及公司部分(5000元),會(huì)計(jì)分錄怎么寫呢?員工存入的錢,應(yīng)該走其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢
老師,比如我一個(gè)員工工資4000,個(gè)人承擔(dān)社保200,公司承擔(dān)400,實(shí)際員工拿到手3800,那我和B公司結(jié)算的金額是3800+400=4200,那我做賬是計(jì)提社保:借:其他應(yīng)收款-B 400,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 計(jì)提工資:借:其他應(yīng)收款-B 4000,貸:應(yīng)付工資4000 支付社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 200 貸:銀行存款 600, 支付工資: 借:應(yīng)付工資4000 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保200 銀行存款3800 這樣的話我和B公司其他應(yīng)收款是4400,個(gè)人的沒有減去,這是哪個(gè)步驟錯(cuò)了
員工在公司賬戶買社保,但是單位部分也是員工承擔(dān),每月員工會(huì)將社保的單位1052.16元和個(gè)人承擔(dān)432.46元總額1484.62都轉(zhuǎn)入公司公賬,會(huì)計(jì)這邊做賬:繳納社保時(shí):借:其他應(yīng)收款-員工1484.62 貸:銀行存款1484.62。員工轉(zhuǎn)社保款項(xiàng)到公司公賬時(shí):借:銀行存款1484.62 貸:其他應(yīng)收款-員工1484.62。這樣做賬可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過來我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來的或以前的么。