你好!你描述的做賬方法是正確的。通過(guò)這種方式,公司先記錄員工應(yīng)付的社保金額為其他應(yīng)收款,再通過(guò)銀行存款沖減,確保了賬目的清晰和正確。在稅務(wù)方面,只要確保社保的繳納金額正確,并且按規(guī)定及時(shí)繳納,就不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。這種做法保證了資金流和賬目的透明性,有助于準(zhǔn)確反映公司的財(cái)務(wù)狀況。

老師,如果公積金是當(dāng)月扣的,社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀, 公積金是 借:管理費(fèi)用--公積金(單位)1687 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借:管理費(fèi)用--社保(單位)2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保(單位)2000 發(fā)放工資、繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保(個(gè)人)1000 其他應(yīng)收款--公積金(個(gè)人)1687 貸:銀行存款 7687 是這樣嗎?
請(qǐng)問(wèn),公司為已離職員工補(bǔ)繳社保,該員工將個(gè)人部分三險(xiǎn)(1000元)存入公司賬戶統(tǒng)一劃轉(zhuǎn)給社保局,公司承擔(dān)滯納金及公司部分(5000元),會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢?員工存入的錢,應(yīng)該走其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款呢
老師,比如我一個(gè)員工工資4000,個(gè)人承擔(dān)社保200,公司承擔(dān)400,實(shí)際員工拿到手3800,那我和B公司結(jié)算的金額是3800+400=4200,那我做賬是計(jì)提社保:借:其他應(yīng)收款-B 400,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 計(jì)提工資:借:其他應(yīng)收款-B 4000,貸:應(yīng)付工資4000 支付社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 400 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 200 貸:銀行存款 600, 支付工資: 借:應(yīng)付工資4000 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保200 銀行存款3800 這樣的話我和B公司其他應(yīng)收款是4400,個(gè)人的沒(méi)有減去,這是哪個(gè)步驟錯(cuò)了
員工在公司賬戶買社保,但是單位部分也是員工承擔(dān),每月員工會(huì)將社保的單位1052.16元和個(gè)人承擔(dān)432.46元總額1484.62都轉(zhuǎn)入公司公賬,會(huì)計(jì)這邊做賬:繳納社保時(shí):借:其他應(yīng)收款-員工1484.62 貸:銀行存款1484.62。員工轉(zhuǎn)社??铐?xiàng)到公司公賬時(shí):借:銀行存款1484.62 貸:其他應(yīng)收款-員工1484.62。這樣做賬可以嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,公司員工工資5500,公司承擔(dān)社保742.22,個(gè)人承擔(dān)社保371.11,工傷40。公司計(jì)提工資社保工傷是這么做分錄嗎? 1.計(jì)提社保工傷繳納社保工傷 借:管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)(公司承擔(dān))742.22 管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)(個(gè)人承擔(dān))371.11 管理費(fèi)用—工傷保險(xiǎn)40貸:應(yīng)付職工薪酬:782.22 其他應(yīng)收款—社保個(gè)人承擔(dān)371.11 借:應(yīng)付職工薪酬782.22 其他應(yīng)收款-個(gè)人承擔(dān)社保371.11 貸;銀行存款1153.33 2.計(jì)提工資發(fā)放工資 借:管理費(fèi)用5500貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:應(yīng)付職工薪酬5500 貸:其他應(yīng)收款=個(gè)人承擔(dān)社保371.11 銀行存款5128.89
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒(méi)有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒(méi)有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺(jué)不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開(kāi)始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝

