你好,是的,做不抵扣勾選就行
電子稅務(wù)局申報系統(tǒng)里面的進(jìn)項稅,與公司賬面的進(jìn)項稅不一致。請問怎么調(diào)整。(由于在上半年時,有發(fā)票,沒有收到,可在勾選系統(tǒng)里勾選了。以后這張發(fā)票都收不到)。請問怎樣把電子稅務(wù)局進(jìn)項稅和賬面進(jìn)項稅調(diào)一致。
公司變更成一般納稅人,也收到了專票,但是當(dāng)時是以普通發(fā)票入賬的,現(xiàn)在稅務(wù)的待認(rèn)證系統(tǒng)還有很多之前的專票,怎么處理???我能不能在認(rèn)證系統(tǒng)里面做不抵扣處理呢?
老師,這個稅務(wù)系統(tǒng)里的報表上寫的1萬七千多的留抵稅,有可能是之前收到?jīng)]有抵扣勾選的進(jìn)項票嗎,我在系統(tǒng)里看了有一萬兩千的未抵扣認(rèn)證的發(fā)票,多余的怎么處理
老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 在沒竣工驗收之前進(jìn)項記的是待抵扣進(jìn)項稅額 1月竣工驗收完了 給業(yè)主開了入住好票 待抵扣轉(zhuǎn)進(jìn)項抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統(tǒng)里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統(tǒng)里實際抵扣金額了 2019-2023系統(tǒng)和賬上是對上了 所以5000多無法查詢 請問老師我們賬上多出來的5000多 是不是應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 那分錄的借方應(yīng)該記什么呢
老師電子稅務(wù)局系統(tǒng)里查到進(jìn)項稅票很多是個人消費的就沒有來公司報賬,導(dǎo)致賬上待認(rèn)證跟系統(tǒng)對不上,這種怎么處理,可以在進(jìn)項系統(tǒng)里做不抵扣么
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
老師,第一問算產(chǎn)品的單位成本的時候結(jié)果保留了兩位小數(shù),,那么第二位計算有合同部分產(chǎn)品的成本時,直接用第一部的就算結(jié)果算,還是單價再算一遍,這兩種方法算下來的結(jié)果,因為小數(shù)點,結(jié)果會有幾元的差距?
罰款的可以納入所得稅扣除費用嗎
老師,您好,公司是一般納稅人,這個月進(jìn)項稅額需要抵扣,已經(jīng)勾選了這個月需要抵扣的進(jìn)項稅額,在統(tǒng)計申報的時候,上個月已經(jīng)勾選統(tǒng)計的發(fā)票又被統(tǒng)計了一次,這個要怎么處理?
老師,每年的繼續(xù)教育,如果開發(fā)票我寫上公司名字,這樣公司就可以報銷,這樣可以是吧
匯算清繳時以前年度虧損,需退稅100元,這個不想退,因為公司是買來的,能在調(diào)整表中的其他項調(diào)成零嗎?有更好的做法嗎
老師,我公司是家有限公司?,F(xiàn)在填報企業(yè)所得匯算清繳。請問什么情況下要填報(符合條件的居民企業(yè)之間的股息紅利等權(quán)益性投資收益優(yōu)惠明細(xì)表)
匯算清繳工資薪金和105000都沒有調(diào)整的是自動保存還是需要八實際發(fā)生的填上
本公司向農(nóng)戶收購菊花,打款到村委會,然后由村委會打款給農(nóng)戶,可以這樣操作嗎?
老師,公司為員工充值滴滴打車加班可以叫車這部分充值費用要怎么入賬