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高新技術(shù)企業(yè)符合小微企業(yè),稅率怎么算? 在使用小微企業(yè)政策時,能疊加研發(fā)費用加計扣除嗎

2024-11-06 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-11-06 14:34

高新技術(shù)企業(yè)如果符合小微企業(yè)的條件,其所得稅率為20%,前300萬元利潤部分可以享受12.5%的稅率優(yōu)惠。同時,這類企業(yè)還可以享受研發(fā)費用加計扣除的政策,即研發(fā)費用在稅前可以按照規(guī)定比例加計扣除,這兩項優(yōu)惠是可以疊加的。

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快賬用戶5823 追問 2024-11-06 14:37

12.5%,怎么算出來的?

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快賬用戶5823 追問 2024-11-06 14:38

不是不能疊加政策嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-06 14:40

抱歉讓你有些混淆了,關(guān)于稅率的計算,小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策是:年應(yīng)納稅所得額在100萬元以下的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率征稅;超過100萬元至300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,也是按20%的稅率征稅。這樣算下來,有效稅率分別是5%和10%。 至于政策疊加,小微企業(yè)在享受所得稅優(yōu)惠的同時,確實可以同時享受研發(fā)費用加計扣除的優(yōu)惠,這兩個優(yōu)惠政策是可以同時適用的。

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齊紅老師 解答 2024-11-06 14:40

抱歉,之前的解釋可能有些誤導(dǎo)。實際上,小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策是對年應(yīng)納稅所得額300萬元以下的部分,按照20%的稅率先計算應(yīng)納稅額,然后從這個稅額中減半,相當(dāng)于實際稅率是10%。至于研發(fā)費用加計扣除,這是另一項獨立的稅收優(yōu)惠,可以與小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策疊加使用,沒有沖突。

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快賬用戶5823 追問 2024-11-06 14:45

政策不是 2.對小型微利企業(yè)減按25%計算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策,延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日。 稅率不是25%*20%=5%嗎?

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齊紅老師 解答 2024-11-06 14:49

你說得對,對于小型微利企業(yè)的所得稅優(yōu)惠政策,確實是年應(yīng)納稅所得額在100萬元以下的部分,可以減按25%的比例計入應(yīng)納稅所得額,再按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,這樣計算下來的有效稅率是5%。對于100萬元到300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率計稅,有效稅率是10%。感謝你的指正!同時,這個稅收優(yōu)惠可以與研發(fā)費用加計扣除政策疊加使用。

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快賬用戶5823 追問 2024-11-06 15:03

?????對小型微利企業(yè)減按25%計算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅政策,延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日。 稅率不是25%*20%=5%嗎? 這個是不區(qū)分利潤的

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齊紅老師 解答 2024-11-06 15:06

確實,我之前的解釋有誤。對于小型微利企業(yè),整體的所得稅優(yōu)惠政策是將全年應(yīng)納稅所得額減按25%計算,然后對這部分應(yīng)納稅所得額按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。這意味著整體的有效稅率是5%。這個政策是統(tǒng)一適用的,不區(qū)分利潤的不同區(qū)間。感謝你的耐心指正。同時,這個稅收優(yōu)惠可以與研發(fā)費用加計扣除政策疊加使用。

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2024-11-06
你好 如果選擇享受小微政策、研發(fā)費用可以加計扣除的哈
2024-04-04
你好,可以的, 沒問題
2023-02-24
?研發(fā)費用加計扣除還可以填報的
2025-05-12
你好,學(xué)員,二選一的,學(xué)員
2023-07-06
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