這種情況可以考慮以下處理方式: 一、補記固定資產 確定資產價值: 可以通過評估、參考市場同類資產價格等方式確定二手腳手架的價值。如果能找到當時的購買憑證或交易記錄更好,可以作為確定價值的依據之一。 例如,聘請專業(yè)的資產評估機構對二手腳手架進行評估,確定其評估價值為 X 元。 進行賬務處理: 補記固定資產:借:固定資產 — 二手腳手架 X 元 貸:其他應付款 — 個人股東名字(或其他合適科目) X 元 解釋:將二手腳手架作為固定資產入賬,同時由于之前是個人付款,掛賬在其他應付款科目下,表示公司對個人的負債。 稅務處理: 如果補記固定資產的價值較大,可能會對企業(yè)所得稅產生影響。在企業(yè)所得稅匯算清繳時,要按照規(guī)定對固定資產的折舊進行稅前扣除。 同時,由于之前沒有發(fā)票,可能會存在稅務風險??梢耘c稅務機關溝通,了解是否可以通過其他方式如提供相關證明材料等,來降低稅務風險。 二、不補記固定資產 如果確定二手腳手架的價值較小,對公司財務狀況影響不大,也可以選擇不補記固定資產。 但是,在進行腳手架租賃業(yè)務時,要注意對租賃收入和成本的核算。由于沒有將腳手架作為固定資產入賬,在計算成本時不能計提折舊等費用。 同時,要保留好與二手腳手架相關的租賃合同、收入憑證等,以備稅務機關檢查。
老師請教個問題,公司股東,他以個人身份買一個門面給公司用,現(xiàn)在還沒買的,第一方案,購買這項固定資產怎么轉架到公司,這個門面以投資型型投入做實繳資金,需要那些手需,需要出驗資報告?第二方案以融資租賃形式給公司用,這兩種方案的利和弊哪一種好
老師:您好!去年公司從個人處購買了一輛40000元的二手車,做為公司固定資產入賬,到今年三月份已經計提折舊10000元,因為公司要注銷,這輛二手車四月份就出售了,出售價格是5000元,請問老師,賬務應該如何處理?
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理?,F(xiàn)在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
老師 您好 4月公司向個人買了輛二手面包車,有二手車銷售發(fā)票,沒有上報財務部,7月將車子賣掉,收到7000元,公司已開票給賣家。都沒有做過折舊等任何的賬務處理?,F(xiàn)在賬務處理可以這樣做嗎 購入 借:固定資產 10000 貸:銀行存款10000 補計提折舊 借:管理費用474.99 (10000-殘值率5%))/60期*3個月(5、6、7月共3月) 貸:累計折舊474.99 轉固定資產清理 借:固定資產清理 9525.01 累計折舊474.99 貸:固定資產 10000 收到賣車款7000 借:銀行存款7000 營業(yè)外支出 2525.01 貸:固定資產清理 9525.01
企業(yè)沒有車牌指標,前期出錢,掛在個人借款科目。現(xiàn)在有指標了,通過二手車市場過戶給公司開了二手車發(fā)票。但是沒有進項稅。怎么開發(fā)票可以,抵扣進項?賬務處理是否直接進入固定資產?
老師,納稅等級怎么評定A級
老師,景區(qū)管理公司,國企。景區(qū)維修項目費用進那個科目啊
老師,客戶賒欠的貨款轉給老板后老板轉入公戶,象這種情況直接記借:銀行存款 貸:應收賬款可以不,還是根據銀行流水先做一筆借:銀行存款 貸:其他應付款-老板,然后再借:其他應付款-老板,貸:應收賬款,老師這兩種做法哪個好些。
我們是沙場,采礦證到期后,辦證支付的自然資源局采礦權出讓稅費,如何做賬務處理。
我們公司開的委托加工的增值稅發(fā)票,我們收的材料的進項稅可以抵扣嗎
老師你好,不是單位員工但是參與了公司的項目,做了出差補助,這個差旅費怎么做賬啊
長時間不開發(fā)票,稅務局降額度,怎么提高額度,個體工商戶
出口日期沒有,有申報日期,報關行說今天29號才出去的,大概什么時候能查到出口日期
供應商是外部單位的個人,給對方付款,用應付賬款還是什么科目
請問下老師,去年年底暫估成本,直接做的主營業(yè)務成本,今年才收到發(fā)票,應該怎么進行賬務處理呢
目前租賃收入基本無成本,個人非公司股東,有付款記錄,可以代開賣給公司嗎
同學你好 ?這個可以的
請問老師個人是不是有個財產轉讓所得20%
同學你好 對的 這有的
老師,請問購入無發(fā)票,財產轉讓所得按什么做計稅基礎
同學你好 個人如果是虧損賣出去的這個不用交
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝