不需要在13%的欄目下申報。二手車銷售通常適用的是簡易計稅方法,稅率為3%,應當填報在簡易計稅欄目中。具體填報方式,建議查看最新的增值稅申報表說明進行確認。
一般納稅人銷售二手車,進項公司已抵扣?,F(xiàn)在委托二手車交易市場將車輛賣出,中介收取傭金方式,開出二手車銷售發(fā)票,發(fā)票金額不含稅。問,這樣是否交易完成?一般納稅人還需要在自己的開票系統(tǒng)開出增值稅發(fā)票嗎?稅率多少?
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺汽車,已抵扣進項。作為固定資產(chǎn)了?,F(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購買方機動車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方才能抵扣進項稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
企業(yè)銷售固定資產(chǎn)車輛通過二手車交易市場開了發(fā)票、并且之前進項稅額已經(jīng)抵扣了、在填寫增值稅報表的時候是不是應該填在稅率13%未開具發(fā)票的欄次?
我公司現(xiàn)在為一般納稅人售賣固定資產(chǎn)車輛,去二手車交易市場開具二手車統(tǒng)一發(fā)票金額1萬元,當時購進車輛時是小規(guī)模未抵扣進項稅,現(xiàn)如何申報?交稅怎么交?
您好,我想請教一下,我公司是一般納稅人。 我公司去年花兩萬購進一輛二手車,發(fā)票是在二手車交易市場開具的發(fā)票。是二手車票,沒有抵扣過。當時只申報了賣買合同的印花稅。 車輛折舊半年,今年又以一萬的價格賣出,也是二手車交易市場開具的發(fā)票。這種怎么做賬,申報納稅呢? 我看增值稅欄直接蹦出簡易計稅3%內(nèi)欄,但是銷項稅是1萬的0.4975%
最下面一行領款人不能復制粘貼,出現(xiàn)下面情況,如何恢復復制粘貼,求步驟。
老師,請問計提社保,是計提的公司支付部分還是公司加個人的全部社保費用?
為什么農(nóng)民工的工資要開??▽S觅~戶
請問外單位借用我單位的水電,我單位掛其他應收款按含稅價實際支付數(shù)代收代繳,我單位在繳納當月水電費時全部做了進項稅額,外單位不需要開發(fā)票,也不需要抵扣進項,我單位需要將代收代繳這部分做進項轉(zhuǎn)出嗎
新出臺的互聯(lián)網(wǎng)信息報送,像靈活用工平臺需要報送嗎?文件號多少
用什么方法計算單位叻、每次進貨單價都不一樣叻
請問老師、對于商貿(mào)公司、截止銷售成本時、是不是都要做本月銷售成本表呀
老師用以前年度損益調(diào)整多計和少計費用。稅務申報怎么處理呢?多計了補稅交滯納金?修改以前申報表嗎?少計了要申請修改以前申報表退稅嗎?財務報表也一并修改嗎?
怎么做賬報稅這些具體說下
權益法下,如果是內(nèi)部交易的損失,也就是200的東西賣100,要調(diào)被投資方的凈利潤嗎
但是我們是一般納稅人而且買車的發(fā)票進項已經(jīng)抵扣了,不能再簡易計稅了吧
對于一般納稅人銷售已抵扣進項稅額的二手車,應按照正常的增值稅稅率申報,不適用簡易計稅方法。如果是按照13%的標準稅率銷售,應當在“13%貨物及加工修理修配勞務”這一行填報增值稅申報表。