您好,這個是要申請修改這個申報表的,財報也是一起修改的
老師你好請問下以前年度所得稅少交了,今年補繳,要調減費用,我修改以前年度所得稅申報表,都要改那幾個表?
老師,您好!匯算清繳后補繳企業(yè)所得稅稅款后,賬務應怎么處理?需要走“以前年度損益調整”嗎?年度報表申報需要修改所得稅數(shù)據(jù)嗎?
老師,去年少計提收入,現(xiàn)在補計提用以前年度損益科目,結轉未分配利潤,需要改以前的納稅申報表和財務報表嗎
補記以前年度費用計入以前年度損益調整后,會影響什么科目?需要修改稅務申報里什么信息嗎?
老師,所得稅匯算財務報表我就按22年審計調整后的報表申報可以嗎?之前22年四季度的季報就不修改了可以嗎?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調增,現(xiàn)在調增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
以前已經(jīng)稅前扣除報損的,后兩年收回來。也是這樣處理嗎
是的,也是這樣處理的這個
還是直接做銀行存款貸利潤分配。不去稅務和會計調整以前可以嗎
和前邊那個處理是一樣的
收回款了去調整營業(yè)外費用減少。那不是稅務修改以前申報后要去申報退稅?稅務那邊需要審核不
對,那正常是需要審核的
十年前報損稅前扣除。五年前收回款掛賬。今年去做調整申報稅務有沒有問題
沒事,業(yè)務是真實的就行
退稅應該沒有問題吧。不是補稅。 我用什么依據(jù)來調整賬呢?
這不是收到了嗎,這個