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老師用以前年度損益調整多計和少計費用。稅務申報怎么處理呢?多計了補稅交滯納金?修改以前申報表嗎?少計了要申請修改以前申報表退稅嗎?財務報表也一并修改嗎?

2025-06-30 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-30 22:16

您好,這個是要申請修改這個申報表的,財報也是一起修改的

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快賬用戶6889 追問 2025-06-30 22:19

以前已經(jīng)稅前扣除報損的,后兩年收回來。也是這樣處理嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-30 22:20

是的,也是這樣處理的這個

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快賬用戶6889 追問 2025-06-30 22:20

還是直接做銀行存款貸利潤分配。不去稅務和會計調整以前可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-30 22:20

和前邊那個處理是一樣的

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快賬用戶6889 追問 2025-06-30 22:21

收回款了去調整營業(yè)外費用減少。那不是稅務修改以前申報后要去申報退稅?稅務那邊需要審核不

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齊紅老師 解答 2025-06-30 22:22

對,那正常是需要審核的

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快賬用戶6889 追問 2025-06-30 22:23

十年前報損稅前扣除。五年前收回款掛賬。今年去做調整申報稅務有沒有問題

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齊紅老師 解答 2025-06-30 22:24

沒事,業(yè)務是真實的就行

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快賬用戶6889 追問 2025-06-30 22:24

退稅應該沒有問題吧。不是補稅。 我用什么依據(jù)來調整賬呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 22:24

這不是收到了嗎,這個

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