普通發(fā)票不能用于抵扣增值稅,但是購買的機(jī)器設(shè)備費(fèi)用可以作為資產(chǎn)計(jì)入,通過折舊來減少企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額。這樣間接起到了減稅的效果。
老師您好,問一下,我們是機(jī)器設(shè)備購買方但是由于我們提供的尺寸有誤造成機(jī)器設(shè)備返工,我們賠償對(duì)方公司一部分錢,這部分錢我們?cè)趺慈胭~,需不需要對(duì)方開具發(fā)票,對(duì)方給我們開具什么單據(jù)使我們可以入賬,可以稅前扣除
請(qǐng)教一個(gè)問題。我們公司是國際貨運(yùn)代理行業(yè)。去年給客戶開出的普通0利率的發(fā)票有點(diǎn)問題,今年稅務(wù)要求重開一部分要開成0利率,一部分要開成6個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,請(qǐng)問我可以只作廢需重新開的6個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票金額嗎?后續(xù)的帳應(yīng)該怎么做?
老師,我們公司購買了一個(gè)二手的機(jī)器設(shè)備,對(duì)方發(fā)票給開的是普通發(fā)票,還是免稅的,這個(gè)有問題嗎
我公司是賣電動(dòng)自行車的,小規(guī)模納稅人,開增值稅普通發(fā)票給客戶去入戶上車牌的,現(xiàn)在我公司購入100輛電動(dòng)自行車,供應(yīng)商已開增值稅普通發(fā)票給我公司,是一張發(fā)票開具的,現(xiàn)在我公司想將其中的10輛入戶上牌到我公司名下,那么我公司可以開具普通發(fā)票給我公司去辦入戶上牌嗎?
老師您好,我是一家銷售大閘蟹的公司,是一般納稅人,我的供應(yīng)商開給我普通免稅發(fā)票,這個(gè)免稅發(fā)票可以抵扣吧,分錄怎么做,比如開了1000元
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師這個(gè)題答案是不是錯(cuò)了,題目應(yīng)該就是錯(cuò)誤的,解析我看是對(duì)的
老師,我公司是小規(guī)模(按季申報(bào)),開了跨區(qū)域涉稅發(fā)票,需要預(yù)繳哪些稅
老師,這個(gè)題我不明白是為什么錯(cuò)
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)看以前軟件設(shè)置收入和成本設(shè)置了分項(xiàng)目核算,應(yīng)付賬款和應(yīng)收就沒有分項(xiàng)目核算,沒有分項(xiàng)目核算,是不是其實(shí)收入,成本,應(yīng)收和應(yīng)付在軟件里面都可以分項(xiàng)目核算呢?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,老師報(bào)銷款,外賬會(huì)計(jì)怎么做的發(fā)放工資憑證
也不用交進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是可以作為成本嗎?購進(jìn)時(shí)取得專票做賬:借:庫存商品 100萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13萬 貸:銀行存款 113萬。 進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣轉(zhuǎn)出做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 13萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13萬 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本做賬:借:主營業(yè)務(wù)成本 100萬 貸:庫存商品 100萬 請(qǐng)問轉(zhuǎn)出13萬的稅額不是可以作為成本嗎?應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,答案部分的第2點(diǎn) 本月基本生產(chǎn)車間制造費(fèi)用計(jì)算出來的那個(gè)6萬,看不懂那個(gè)式子
老師,有中級(jí)職稱去企業(yè) 別人會(huì)高看你一眼嗎
好的, 謝謝老師
不客氣,有其他財(cái)務(wù)稅務(wù)問題隨時(shí)歡迎咨詢!