你好,這個(gè)沒有什么區(qū)別,只是說高新技術(shù)企業(yè)的稅率不一樣。另外高新技術(shù)企業(yè)有研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除,其實(shí)其他企業(yè)也可以。
科技型中小企業(yè)和高新技術(shù)企業(yè)有什么不一樣,是一個(gè)概念嗎?
高新技術(shù)企業(yè)和小規(guī)模做賬有什么不同?申報(bào)有哪些不一樣?
高新技術(shù)企業(yè)賬務(wù)有什么不同嗎?
#提問#老師如果企業(yè)是高新技術(shù)企業(yè),那么現(xiàn)在開業(yè)平常做賬同日常企業(yè)做賬,需要注意什么,有什么區(qū)別?高新技術(shù)企業(yè)涉及哪些稅種?同企業(yè)一樣嗎?具體說說?
老師好,有填過高新技術(shù)企業(yè)的報(bào)表的老師嗎?高新技術(shù)企業(yè)的報(bào)稅跟一般企業(yè)在報(bào)稅上具體有哪些不同呢? 這個(gè)叫冉老師的,這個(gè)問題不要接了,想聽聽其他老師的, 謝謝
你好老師,開租賃發(fā)票 兩方都繳納稅嗎 繳納哪些睡
老師,可以幫我看看這筆賬沖銷對(duì)嗎?為什么我的未分配利潤勾稽關(guān)系對(duì)不上,隔著362.48這筆金額,利潤表里面的營業(yè)外收入是兩筆金額的總和
老師4s,店按揭貸款流程是怎么樣的?客戶買車是銀行先墊支錢給4s,店。付的利息給銀行還是4s店?
我們是分包,總包收我們3%管理費(fèi) 已知目前總包已開發(fā)票銷項(xiàng)稅33.4,我們分包開給他進(jìn)項(xiàng)稅17.9,不含稅總包和業(yè)主之間的審定金額372.1 1、稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-17.9=15.5 2、分包應(yīng)該給總包3%管理費(fèi)算對(duì)應(yīng)稅額=不含稅審定金額*3%=372.1*3%=11 3、計(jì)算總共要給出去的進(jìn)項(xiàng)稅=17.9+11=28.9 4、重新計(jì)算稅差=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=33.4-28.9=4.5 5、進(jìn)項(xiàng)稅差額=28.9-4.5=24.4,目前已開進(jìn)項(xiàng)稅17.9,還需要開具24.4-17.9=6.5 6.5倒推含稅發(fā)票金額按9% =6.5/0.09*1.09=78.72 但總包讓我們按3%開票,他們算的結(jié)算款是130.79,對(duì)應(yīng)稅率3%,稅額130.79/1.03*0.03=3.81 現(xiàn)在我想問 1:上面的計(jì)算到6.5的計(jì)算思路有沒有問題 2:總包會(huì)計(jì)說,讓我們按結(jié)算款的3%開發(fā)票,不要按9%開發(fā)票,不然就要結(jié)算款少,就跟我舉例子假如結(jié)算款按100萬算的話,就少6萬塊錢,我沒懂什么意思
老師,請問一下個(gè)體戶 定率核定10%,簽訂合同300萬,收到300萬,能不能今年就開200萬出去,100萬,2026年再開
注銷外管證顯示個(gè)人所得稅多交怎么處理
我們付租金是9月份到11月份,對(duì)方說只能開票9月份的,10月份11月份到12月份給我們開出來,說按季度開票,他們按季度申報(bào),對(duì)于我這邊怎么入賬,收到發(fā)票才入賬?
付重了1年前建廠房用的沙子水泥款,該怎么銷賬,分錄怎么做
建筑公司,要給外面找得小工發(fā)工資,幾千塊錢,該怎么做,能做工資表嗎
老師您好,公司的一般納稅人想建房產(chǎn)土地稅,幫我粗略算計(jì)算一下,它的建筑面積為89平米,土地面積為34平方米。房子原值大約在9萬元左右,土地租金每平方在4元左右,老師,您大約能算出來多少錢每個(gè)月交房產(chǎn)稅和土地稅
就是平時(shí)做賬報(bào)稅跟其他企業(yè)一模一樣的?申報(bào)表不用額外填什么數(shù)據(jù)?那研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除怎么弄
你好,研發(fā)費(fèi)用,它有一張研發(fā)費(fèi)用的表的。你填那張表就行了。
那張表在哪里?
你勾選的副報(bào)信息它就會(huì)出來的。
這個(gè)表是季報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅的表還是匯算清繳時(shí)的表
你好,這個(gè)是季度的,然后年度匯算清繳的時(shí)候也有一張目標(biāo)的。
這個(gè)是季度的,然后年度匯算清繳的時(shí)候也有一張表
技術(shù)企業(yè)加計(jì)扣除多少?這個(gè)表能捷全一點(diǎn)嗎?該怎么填
你好,研發(fā)費(fèi)用是加計(jì)扣除百分之百
可以截圖嗎季報(bào)和匯算清繳的加計(jì)扣除的表,該填在哪里
你季度申報(bào)可以正常報(bào) 匯算清繳單獨(dú)有一張。A107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
好的請問怎么填呢
你好,這個(gè)建議你看一下學(xué)堂的課程。 因?yàn)樗且徽麖埍?,每一個(gè)數(shù)據(jù)是怎么來的?老師也沒辦法打字給你。
就是我平時(shí)做賬計(jì)入研發(fā)費(fèi)的然后加計(jì)扣除100%所以需要老師幫我捷個(gè)圖填在哪一欄就可以的
A201010????????免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表 季度申報(bào)是這個(gè)表年度申報(bào)的上面已經(jīng)給你了。