同學(xué)你好,一般納稅人期末進(jìn)項稅額科目借方有余額是可以抵扣的增值稅的意思,賬務(wù)處理是,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。

老師請問一下一般納稅人準(zhǔn)備注銷清算呢。賬上應(yīng)交稅費科目借方余額33625.86該怎么賬務(wù)處理?
老師,年末進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出余額一般是在貸方的,我這個科目余額在借方,也不知什么原因造成的,應(yīng)該怎么處理?
您好,老師!一般納稅人,期末留抵稅額9000,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—未交增值稅借方余額,稅務(wù)局留抵退稅9000,沒有繳回,應(yīng)該怎么做賬呢
一般納稅人,進(jìn)項和銷項稅額月末和年末沒有做結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在賬面上進(jìn)項和銷項稅額都有余額,應(yīng)該怎么處理呢
請教老師,科目余額表里有一項應(yīng)交增值稅–減免稅額(借方),是啥意思?應(yīng)該怎么處理呢?
稅法2上,有一個什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個人獨資企業(yè)如何零申報
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機(jī)器價格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因為機(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?