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Q

請教老師,科目余額表里有一項應交增值稅–減免稅額(借方),是啥意思?應該怎么處理呢?

2024-03-07 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-07 18:36

你好!你看他是什么業(yè)務產(chǎn)生的,看明細賬

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快賬用戶4326 追問 2024-03-07 18:57

是以前的購買防偽稅控服務費

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齊紅老師 解答 2024-03-07 18:59

你好!這個是還沒有抵扣了。

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快賬用戶4326 追問 2024-03-07 19:00

那么我應該怎么做賬呢?還是就這樣放著?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 19:03

你好!你實際抵扣的時候,再做對應分錄

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快賬用戶4326 追問 2024-03-07 19:06

不好意思,老師我是小白,實際抵扣時,是稅務局系統(tǒng)自動抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-03-07 19:07

你好!不是,你要填入對應表格,才會抵扣。

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快賬用戶4326 追問 2024-03-07 19:10

是報稅的時候嗎?填到附表幾?哪一欄呢

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齊紅老師 解答 2024-03-07 19:12

你好!填入附表4,和主表應納稅額減征額那一行

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你好!你看他是什么業(yè)務產(chǎn)生的,看明細賬
2024-03-07
可結轉到未交增值稅
2025-04-27
你好 是進項多的數(shù)據(jù)??
2022-02-08
你好,小規(guī)模,沒有這樣的明細,應交稅費—應交增值稅—減免稅費。直接結轉到,應交稅費—應交增值稅
2021-01-14
你好,應交稅費-已交稅金是本月繳交本月的,減免稅款是表示減免的增值稅,
2021-01-08
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