你好!你看他是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,看明細(xì)賬

老師!有兩個(gè)問題:1、年底應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)、銷項(xiàng)分別轉(zhuǎn)入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護(hù)費(fèi)做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝
老師你好,請(qǐng)問在科目余額表里應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額代表的什么意思啊?
請(qǐng)教老師,科目余額表里有一項(xiàng)應(yīng)交增值稅–減免稅額(借方),是啥意思?應(yīng)該怎么處理呢?
老師您好,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅期末借方有余額0.02元應(yīng)該怎么處理合適呢
為什么A是錯(cuò)的?他不是已經(jīng)支付了?不應(yīng)該有這筆分錄嗎
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
這道題的答案說能夠自主展期的屬于非流動(dòng)項(xiàng)目,但是它的d選項(xiàng)是已經(jīng)簽訂了長(zhǎng)期協(xié)議,應(yīng)該屬于那種能夠自主展期吧,那為什么它屬于流動(dòng)項(xiàng)目也要把它選上呢?
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對(duì)方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請(qǐng)問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請(qǐng)問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶


是以前的購買防偽稅控服務(wù)費(fèi)
你好!這個(gè)是還沒有抵扣了。
那么我應(yīng)該怎么做賬呢?還是就這樣放著?
你好!你實(shí)際抵扣的時(shí)候,再做對(duì)應(yīng)分錄
不好意思,老師我是小白,實(shí)際抵扣時(shí),是稅務(wù)局系統(tǒng)自動(dòng)抵扣嗎?
你好!不是,你要填入對(duì)應(yīng)表格,才會(huì)抵扣。
是報(bào)稅的時(shí)候嗎?填到附表幾?哪一欄呢
你好!填入附表4,和主表應(yīng)納稅額減征額那一行