你好!你看他是什么業(yè)務產(chǎn)生的,看明細賬
老師!有兩個問題:1、年底應交稅費,進、銷項分別轉入未交增值稅后,未交增值稅期末有借方余額怎么處理?2、稅控維護費做減免稅款后,減免稅款科目期末借方余額怎么處理?謝謝?。?/p>
老師你好,請問在科目余額表里應交稅費-應交增值稅-進項稅額代表的什么意思???
請教老師,科目余額表里有一項應交增值稅–減免稅額(借方),是啥意思?應該怎么處理呢?
老師您好,科目余額表應交稅費-應交增值稅銷項稅期末借方有余額0.02元應該怎么處理合適呢
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質攪拌站加工混凝土銷售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個人所得稅,為什么填入各項稅費欄,個稅應該是給職工發(fā)放工資里扣出來的,是不是應該統(tǒng)計到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來的
無生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購有資質攪拌站的混凝土銷售嗎
這道題第四問題目沒有說除政府補助那10萬以外的90萬是應收還是銀存,我把完整的確認收入結轉成本的分錄寫了算對嗎?會不會扣分?
交學費,交了一個還有一個,交下一個的時候顯示異常
是以前的購買防偽稅控服務費
你好!這個是還沒有抵扣了。
那么我應該怎么做賬呢?還是就這樣放著?
你好!你實際抵扣的時候,再做對應分錄
不好意思,老師我是小白,實際抵扣時,是稅務局系統(tǒng)自動抵扣嗎?
你好!不是,你要填入對應表格,才會抵扣。
是報稅的時候嗎?填到附表幾?哪一欄呢
你好!填入附表4,和主表應納稅額減征額那一行