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24年稅局讓補繳了23的稅金,賬務(wù)處理如何做?在財務(wù)報表上如何體現(xiàn)?

2024-10-31 13:34
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-10-31 13:36

如果需要補繳前一年的稅金,你可以在當(dāng)前年度的財務(wù)賬目中記錄為“應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”或相應(yīng)的稅種。在財務(wù)報表上,這筆稅金會體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的負債端,反映公司尚未繳納的稅款。

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快賬用戶7125 追問 2024-10-31 13:42

應(yīng)交稅費的另一方計入什么科目?財務(wù)報表如何體現(xiàn)?

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齊紅老師 解答 2024-10-31 13:44

應(yīng)交稅費的另一方通常計入“管理費用”或“財務(wù)費用”科目,具體取決于稅種和企業(yè)的會計政策。在財務(wù)報表中,這筆費用會體現(xiàn)在利潤表中,影響當(dāng)期的利潤總額。

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快賬用戶7125 追問 2024-10-31 14:02

但是補繳的是23年的稅金,不記到以前年度損益調(diào)整科目嗎,如果記到以前年度損益調(diào)整科目,在財務(wù)報表哪一項列示呢

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齊紅老師 解答 2024-10-31 14:06

如果補繳的是前一年的稅金,可以將其記入“以前年度損益調(diào)整”科目。在財務(wù)報表中,這筆調(diào)整通常會在利潤表的“稅前利潤”項下單獨列示,以反映對前期利潤的調(diào)整影響。這樣做有助于清晰展示不同年度的財務(wù)情況,確保會計信息的準(zhǔn)確性和透明度。

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如果需要補繳前一年的稅金,你可以在當(dāng)前年度的財務(wù)賬目中記錄為“應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”或相應(yīng)的稅種。在財務(wù)報表上,這筆稅金會體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的負債端,反映公司尚未繳納的稅款。
2024-10-31
你好,當(dāng)時怎么做的?這什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?
2024-04-11
你好這個補不了。因為本身就不能夠去補。
2024-01-12
若沒有通過以前年度調(diào)整調(diào)整,不需要調(diào)整到22年體現(xiàn)
2025-10-31
您好,只是調(diào)整,不需要調(diào)賬,調(diào)表就可以,調(diào)增5W就可以
2025-09-16
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