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你好,公司23年轉讓一輛二手車,財務根據轉讓價70萬做賬并繳納相關稅金,24年6月份發(fā)現該車輛通過二手車市場過戶時開票金額為85萬,本月去稅務大廳對差額15萬應交稅金已全部繳納,并對23的財務報表、納稅申報表做修改。請問6月份對轉讓車輛差額15萬以及繳納的稅金如何進行賬務處理;

2024-07-11 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-07-11 09:05

需要調整以前年度損益,過戶開票金額85萬,是不是這個85萬的款項也是24年才支付的?

頭像
快賬用戶6355 追問 2024-07-11 09:09

我們公司的車輛是抵工程款,23年財務做賬抵工程款70萬,今年6月份對差額15萬補交了增值稅、印花稅,現在就是這15萬繳納的稅金不知道該怎么做賬務處理

頭像
齊紅老師 解答 2024-07-11 09:15

借:以前年度損益調整(差額) ? ? ? ?應付賬款-工程款 貸:應交稅金-增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-印花稅 ? ? ? ? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整

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需要調整以前年度損益,過戶開票金額85萬,是不是這個85萬的款項也是24年才支付的?
2024-07-11
對的,同學,你的理解是正確的
2024-06-17
您好,工資計提到24年1月份的帳里面,個稅申報也是在24年里就可以了
2024-01-08
你好同學明天回復你
2023-04-18
同學你好 請稍等一下哦
2023-04-17
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