如果貨物銷售是在18和19年發(fā)生,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,應(yīng)當(dāng)在那些年度確認(rèn)收入。現(xiàn)在開票,理論上應(yīng)調(diào)整以前年度的財務(wù)報表。但實際操作中,可以在今年直接確認(rèn)收入,并在財務(wù)報告中說明情況和原因。這樣做簡便,但要確保符合會計準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定。
我們有個項目2019年就已經(jīng)竣工結(jié)算,發(fā)票款項都兩清了,今年政府審計,審減了30多萬工程款,我們公司需要退還甲方多付的30多萬工程款,但是只跟我們開行政事業(yè)單位結(jié)算票據(jù),上面注明了收多付工程款,金額30多萬,說發(fā)票不用操作了。我們這邊應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?如果我們公司自行將之前2019年開具的增值稅普通發(fā)票沖紅,我在今年把它整張沖紅,再按差額開一張正數(shù)。那我做賬是直接沖今年的收入,還是要調(diào)以前年度的賬和以前年度的企業(yè)所得稅申報表?(我公司今年收入5000多萬,需要紅沖30多萬收入)
老師,請問我司今年接了一個工程項目,發(fā)生了幾十萬的招待費,但是我記入了“合同成本”科目下的其他費用了,今年甲方不會要求開票了,我目前也沒有確認(rèn)過收入,請問這個招待費可以不在今年結(jié)轉(zhuǎn)嗎?明年確認(rèn)收入的時候,我再結(jié)轉(zhuǎn)改費用。如果非得今年結(jié)轉(zhuǎn)的話就得全額調(diào)增了。我司費用方面大部分都是招待費。
老師你好我們19年發(fā)票查出來有問題,22年1月更正了企業(yè)所得稅申報表,也補(bǔ)繳了稅款。請問下面這個補(bǔ)繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬調(diào)增的收入需要怎么記賬呢?因為小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益這個科目了。怎么把40萬調(diào)增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
老師,2022年12月開的發(fā)票貨沒有發(fā)完,所以2022年的12月份沒有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營業(yè)務(wù)收入,做了這個分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時發(fā)現(xiàn)不對,然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配,未分配利潤,2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫存商品,借:利潤分配,未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
我們公司23年12月31日前老板一個人股東,24年開始這個加入了合伙人,我們公司需要led銷售及維護(hù),根據(jù)項目進(jìn)度采購發(fā)貨,24年還有23年以前項目未完結(jié)的收入和支出,我現(xiàn)在需要將24年收到的23年以前項目的收入減去以前項目的支出歸屬給老板個人的借款給公司,我是不是應(yīng)該將24年的收款支出按照項目分類,然后23年項目的收款減去對應(yīng)支出后的余額就是老板借款
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
老師,怎么做能確保符合會計準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定呀?
我們的合同和出庫單日期都是以前年度的
要確保符合會計準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定,建議依據(jù)合同和出庫單的日期在相應(yīng)年度確認(rèn)收入。如果未能在當(dāng)年確認(rèn),應(yīng)在當(dāng)前年度開票時,在財務(wù)報表中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,并詳細(xì)披露調(diào)整的原因和影響。同時,確保與稅務(wù)申報一致,避免稅務(wù)風(fēng)險。這樣處理既符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,也符合稅法要求。
要確保符合會計準(zhǔn)則和稅務(wù)規(guī)定,建議依據(jù)合同和出庫單的日期在相應(yīng)年度確認(rèn)收入。如果未能在當(dāng)年確認(rèn),應(yīng)在當(dāng)前年度開票時,在財務(wù)報表中進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,并詳細(xì)披露調(diào)整的原因和影響。同時,確保與稅務(wù)申報一致,避免稅務(wù)風(fēng)險。這樣處理既符合權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,也符合稅法要求。
好的 謝謝老師
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