你好!由于之前工傷保險(xiǎn)繳納比例下調(diào),導(dǎo)致多繳的部分可以用來(lái)抵扣未來(lái)的應(yīng)繳金額。在做賬時(shí),你可以在負(fù)債科目“應(yīng)繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)”中減少相應(yīng)的金額,直到多繳的部分抵扣完畢。同時(shí),每月的工資成本中不再計(jì)入工傷保險(xiǎn)費(fèi)用,直到抵扣結(jié)束。
我們公司之前的會(huì)計(jì)做社保費(fèi)的時(shí)候每個(gè)月就做一筆借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,后來(lái)我去社保局打單子的時(shí)候,才知道我們這邊是次月初繳納上月社保,而且她也沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算,我現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢?去年已經(jīng)結(jié)賬了,今年我已經(jīng)反結(jié)賬到1月了,但是1月的那一筆我不知道怎么調(diào)
老師,想問(wèn)一下個(gè)稅的問(wèn)題,下個(gè)月想交個(gè)稅,之前做的工資沒(méi)有達(dá)到起征點(diǎn),現(xiàn)在超過(guò)5000了,想當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候 當(dāng)月就扣繳稅費(fèi),之前我看都是按照累計(jì)扣除數(shù)抵減,因?yàn)樾枰?dāng)月就扣款,申報(bào)的時(shí)候 需要怎么調(diào)整方式
老師好!每個(gè)月繳的養(yǎng)老和醫(yī)療保險(xiǎn)需要計(jì)提嗎?如果計(jì)提,分錄怎么做?我以前沒(méi)有計(jì)提,都是按照繳費(fèi)額直接記賬了?,F(xiàn)在出現(xiàn)了這么個(gè)情況,因?yàn)楣緵](méi)錢(qián),有2個(gè)月沒(méi)有交保險(xiǎn),這樣的話,不是影響預(yù)交企業(yè)所得稅了嗎,所以,請(qǐng)教一下應(yīng)該怎么處理。
林夕老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)困難,連續(xù)幾年都是虧損狀態(tài),不再正常發(fā)工資了,只按月造幾個(gè)股東的工資,但并不會(huì)按月發(fā)放并且也不知道何時(shí)會(huì)發(fā)放,我這樣做的目的就是為了抵稅,因?yàn)檫@個(gè)是可以光明正大的,萬(wàn)一什么時(shí)候利潤(rùn)大了,就可以把這些掛在賬上的工資給發(fā)了,那我因?yàn)樵爝@個(gè)工資產(chǎn)生的個(gè)稅是隨著每月征期申報(bào)繳納合適還是等什么時(shí)候發(fā)了再集中申報(bào)繳納合適呢?如果是集中申報(bào)的話平時(shí)就只能零申報(bào)了?現(xiàn)在每月個(gè)稅也就百十塊錢(qián),往后也就這個(gè)水平了。之前我都是按月申報(bào)繳納的。
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放,之前是代賬會(huì)計(jì)做的,她沒(méi)要過(guò)工資表,4月份給了一次工資表只有5萬(wàn)塊錢(qián)的工資她按那個(gè)計(jì)提了,實(shí)際現(xiàn)在工資表出來(lái)4月份有11萬(wàn)多,因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的,而且也沒(méi)有計(jì)提社保和扣個(gè)稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
員工的話費(fèi)發(fā)票可以入賬么。我看發(fā)票抬頭是個(gè)人
老師,我們公司做飯阿姨反正是一個(gè)月3000的工資,半月的,然后她是5月20號(hào)正式上班,那么她5月份的工資是多少呢
老師,個(gè)體戶的,法人個(gè)人轉(zhuǎn)租金我公司賬戶,他叫我開(kāi)發(fā)票個(gè)體戶的名稱,我之前都是開(kāi)個(gè)人名字轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),我就開(kāi)誰(shuí)的名字
供應(yīng)商給片石39一噸,我是商貿(mào)公司,小規(guī)模的,但是我商貿(mào)公司要給施工方開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專票,我報(bào)多少價(jià)不虧
老師,請(qǐng)問(wèn)我們預(yù)付了供應(yīng)商材料款100萬(wàn),對(duì)方只給了60萬(wàn),供應(yīng)商就不經(jīng)營(yíng)了,我們廠搬到對(duì)方這里占了對(duì)方機(jī)器沒(méi)備,但對(duì)方?jīng)]開(kāi)票,這有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
按現(xiàn)行準(zhǔn)則:印花稅 計(jì)入 什么科目?
老師:我想請(qǐng)問(wèn)一下: 1. 2024年11月—12月,有部分工資走私賬發(fā)放,同時(shí)也未報(bào)個(gè)稅。 在今年2025年6月份說(shuō)要重新申報(bào)個(gè)稅, 2024個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)3月底已經(jīng)結(jié)束, 2024年個(gè)人所得稅匯算清繳6月底結(jié)束,金額不知道是否確定了,如果2024年重新申報(bào),2025年個(gè)稅是否確定了可以變動(dòng) 2.如果從新申報(bào)個(gè)稅,企業(yè)所得稅匯算清繳也得從新退回,在調(diào)增處理。 3. 您覺(jué)得該怎么處理更好。如果要重新申報(bào),所有的都得重新弄過(guò),而且個(gè)稅不知道是否能退了。 除了重新申報(bào),還有其他方法麼。
公司有一輛車子購(gòu)買(mǎi)價(jià)4萬(wàn),已折舊3.8萬(wàn),剩凈值0.2萬(wàn),現(xiàn)公司經(jīng)過(guò)二手車交易市場(chǎng)把車子賣掉收到現(xiàn)金12000元并收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票12000元,本月增值稅申報(bào)時(shí)在未開(kāi)票收入中申報(bào),現(xiàn)會(huì)計(jì)分錄:賣車 借:銀行存款12000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 10619.47 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 1380.53 固定資產(chǎn)清理時(shí) 借:固定資產(chǎn)清理 2000 累計(jì)折舊38000 貸:固定資產(chǎn) 借:營(yíng)業(yè)外支出2000 貸:固定資產(chǎn)清理 2000 這樣做分錄可以嗎
出口退稅客戶端工具在哪里下載
公司未分配利潤(rùn)太大,公司沒(méi)計(jì)提過(guò)盈余公積,我今天問(wèn)了一個(gè)授課老師,說(shuō)是不是可以計(jì)提盈余公積來(lái)減少未分配利潤(rùn),老師說(shuō)沒(méi)意思,都在你的凈資產(chǎn),但回來(lái)以后我反應(yīng)過(guò)來(lái),就算強(qiáng)制你分紅交個(gè)稅也是根據(jù)未分配利潤(rùn)啊,和凈資產(chǎn)沒(méi)關(guān)系啊,不是嗎,不明白