你好,是的,是需要的了
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),預(yù)售階段取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?我們現(xiàn)在還沒有辦理竣工驗(yàn)收
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),在預(yù)售階段可以不預(yù)交增值稅直接開9%的發(fā)票嗎?
老師,你好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司,現(xiàn)在是預(yù)售階段,企業(yè)所得稅需要預(yù)交嗎?
老師,我司是房地產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)在處于預(yù)售階段,我想問問預(yù)售款發(fā)票怎么開具?備注欄需要備注什么?
稅局讓補(bǔ)交去年的所得稅額,怎么操作,改報(bào)表嗎,怎么改
老師展會(huì)樣品記什么分錄?展會(huì)的樣品沒發(fā)票怎么處理?
做小規(guī)模所得稅申報(bào)表時(shí)有個(gè)減免稅額,是怎么算出來的
老師為什么短期融資券得籌資成本比企業(yè)債券籌資成本低呢
老師,法人給公司轉(zhuǎn)賬備注什么合適?有人建議填投資款,這樣的話如何做賬?需要繳納印花稅嗎?
老師,請(qǐng)問2024年12月份計(jì)提了獎(jiǎng)金80萬,但是實(shí)際發(fā)放獎(jiǎng)金40萬,還有40萬獎(jiǎng)金從財(cái)務(wù)賬上顯示還是貸方應(yīng)付職工薪酬,但是電子稅務(wù)局2024年匯算清繳時(shí)已經(jīng)把剩余的40萬獎(jiǎng)金繳納了所得稅,就是財(cái)務(wù)賬上和報(bào)表上沒有把貸方的職工薪酬這40萬消掉,請(qǐng)問怎么消?
企業(yè)是屬于給教育培訓(xùn)類,客戶是醫(yī)院的專家代表,簽署項(xiàng)目服務(wù)內(nèi)有會(huì)務(wù)報(bào)銷(包含場(chǎng)租、餐費(fèi)、住宿費(fèi)、伴手禮),支付方式是企業(yè)直接打到個(gè)人,收款方不是企業(yè)內(nèi)部員工,如果稅務(wù)問到的話,我說這是我們的市場(chǎng)推廣臨時(shí)人員,非為本企業(yè)雇工關(guān)系,為專家們組織線下的會(huì)議,所產(chǎn)生的合理支出費(fèi)用進(jìn)行報(bào)銷。單據(jù)及會(huì)議照片,簽到表都是真實(shí)發(fā)生的。我拿不定主意這樣說是否在邏輯上及稅務(wù)上能否行的通,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們上游公司發(fā)票出現(xiàn)問題了,我們補(bǔ)繳了增值稅和所得稅。還有罰款我們老板不接受,稽查說不接受就要查賬,是主要查設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)的那幾筆嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
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這是最新的政策嗎?還是一直以來都需要預(yù)交,我們沒有預(yù)交,稅管員也沒說,現(xiàn)在到底咋辦?
你好,一直以來都需要交的。
這個(gè)是根據(jù)預(yù)售銷售額來做計(jì)稅依據(jù)嗎?稅率怎么算,成本沒有,
你好,是的,這個(gè)企業(yè)所得稅是看當(dāng)?shù)氐囊话闱Х种?
直接是預(yù)售銷售額乘以當(dāng)?shù)囟惵蕟幔渴前醇绢A(yù)繳嗎
你好,是的,就是這樣子算。 可以按照季度預(yù)交。要看稅務(wù)局的要求。
當(dāng)?shù)囟悇?wù)局啥也沒說,我自己?jiǎn)栔荒貑幔?
你好,他如果沒有讓你弄的話,你也可以不用。
沒有核定的話就不用管了。
嗯嗯,好的
你好,歡迎下次再來探討。
房地產(chǎn)開發(fā)公司的稅太多了,
你好,是的,他的稅又多又麻煩