你好正常做賬,但是這個費用匯算清繳時納稅調增就 可以
老師請問下,公司現(xiàn)用的辦公室是法人個人名下,可以與公司簽訂租賃協(xié)議吧,請問下法人去稅務代開的租賃費發(fā)票是幾個點?和其他個人代開一樣,現(xiàn)在增值稅1個點,其他附加稅0.5左右嗎?如果公司租賃法人個人車輛,也是一樣的稅點嗎?
公司為員工租的宿舍房租費用因為是個人私房出租所以沒有發(fā)票,房東年紀也很大沒有辦法代開發(fā)票,這個無票費用應該怎么做?
老師你好,A公司租入B公司的辦公室辦公使用,并將部分辦公室租出去給C公司辦公使用。 開票: 已知: B公司給A公司開(經(jīng)營租賃-租賃費)發(fā)票和(企業(yè)管理服務-市場推廣服務費)發(fā)票 請問: A公司可以給c公司開經(jīng)營租賃發(fā)票嗎?A公司經(jīng)營范圍有【非住房房地產租賃】這塊。另外,開具企業(yè)管理服務發(fā)票需要什么樣的經(jīng)營范圍?
正在攤銷的辦公室租賃費,因我司提早退租,出租方把剩余的房租費退還給我司了,并且開了退租發(fā)票(進項負數(shù)發(fā)票)請問賬務處理怎么做?
無票支出,租個人房東的辦公室,無法開票,由老板墊付了這筆費用,怎么處理好些呢
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產品,產品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內若發(fā)生質量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產品后3個月內若發(fā)現(xiàn)質量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經(jīng)轉出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內)記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉內銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
除了調增,還有沒有房產稅及其它相關稅目需要繳納?
這個沒開發(fā)票就不需要的