同學你好 借:管理費用-租賃費 負數 應交稅費-應交增值稅-進 負數 貸:銀行存款 負數
老師節(jié)日快樂。請問 我們公司租賃的辦公室被出租方提前解約。 按照約定:出租方退了我們公司未到期的剩余租金(出租方將之前給我們公司開的一張正該交的房租發(fā)票金額4200元的原件收回去后,給我們公司開具了一張未到期房租負數的退款發(fā)票 -1900元)-1900元,另外支付了我們公司的違約金2900元。 兩筆資金出租方將4800已經入了公司賬戶。 請問老師,如何記賬?之前已經入賬的4200元的原件已經給了出租方了,該怎么處理?謝謝老師
老師,請問在我公司有一寫字樓出租,因承租方違約不租了,根據租賃合同違約條款,承租方承違約責任,簽約時收取的租賃保證金沒有退還承租方。這筆租賃保證金我公司在賬務上該如何處理呢?是否需要出具發(fā)票給承租方呢?
老師。請問我公司租的房子辦公,取的房租發(fā)票是我公司的,現在我公司將其中一部分轉租出去了,稅務上怎么處理呢,我們需要給對方開租賃發(fā)票嗎,還有我們需要交哪些稅
老師請問:我們租的員工宿舍退房的時候因為我們提前退房,房東扣下了租房押金,現在也沒法讓房東給我們開收據什么的了,請問:1、我們能去稅務局把這個押金作為房租費代開發(fā)票嗎?2、如果能代開發(fā)票,產生的個稅怎么做賬呢?3、如果不能代開發(fā)票,現在又沒有任何單據做附件,這個又怎么處理做分錄呢?
正在攤銷的辦公室租賃費,因我司提早退租,出租方把剩余的房租費退還給我司了,并且開了退租發(fā)票(進項負數發(fā)票)請問賬務處理怎么做?
老師,請問公司股東以私人名義借款,然后借款用在公司,該筆款平時還本金和利息的時候要記在公司賬上的話需要怎么入賬?賬務應該怎么處理!
公司所有者權益是負數,實收資本20萬,已實繳,只有一個股東,受讓方也是只有一個人,100%轉股,轉讓金額也是20萬,那么轉讓方還應交多少錢的稅額?
老師,請問一下,我公司買了批材料20000,后來發(fā)現質量問題,導致扣除他們貨款4000,那他們這個月對賬開票如果正常開20000過來,我們另外出了份扣款函,到時沖應付賬款4000這樣可以嗎?
收到銷售方的發(fā)票,票上沒有購買方的納稅人識別號,電子稅務局系統(tǒng)也查不到這張發(fā)票,這樣的發(fā)票合規(guī)嗎
老師,非貨幣資產題目要求算損益和影響利潤總額的金額是不是一樣的?
老師,折舊的時候入賬寫了借:固定資產,應該是管理費用,導致固定資產越來越多,這個要怎么處理?
請問老師,營業(yè)執(zhí)照丟失,具體需要怎么做,
老師請問一下,業(yè)務部門的合同,需要財務這邊立臺帳,有什么要求嗎?
支付購買車間零散五金配件費(插座、內管、二叉快接頭、內三通、皮帶)計入什么科目明細?
老師好,處置廢品申報增值稅,收到現金(不含稅金額),自行承擔稅費計入哪個科目?
要攤銷的,當時的分錄是 借:預付賬款—待攤費用 應交稅費—增值稅——進項 貸:銀行存款
同學,你好 借:預付賬款—待攤費用? ? 負數 應交稅費—增值稅——進項?? 負數 貸:銀行存款? 負數
那攤銷表怎么辦呢?怎么做?要直接刪除這一行嗎
同學,你好 這一筆不做攤銷的
那攤銷表里是直接把這一行刪除 嗎
同學,你好 是的,沒有這一筆