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你好老師,我應聘的餐飲會計,六七家小公司,老板要求內外賬,內帳給老板數(shù)據(jù)就可以,明天交接,我需要了解哪些問題

2024-10-26 18:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-10-26 18:29

您好,內賬就是最真實的記錄公司的每項業(yè)務情況,會計交接需要交接清楚會計原始憑證、會計賬簿、 會計報表、印章、會計軟件、 數(shù)據(jù)磁盤、 會計移交清單等,并進行當面核對。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊上簽名或蓋章,移交清冊分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對所移交會計資料的合法性、真實性負責。 交接時間很短,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負,應付職工薪酬余額不在借方,其他往來余額一下是看不出來的,要以后每月對賬時才能發(fā)現(xiàn)不對去查賬。 要先交接要一個科目余額表,核對總賬和明細賬是否一致后,在核對上月份一下科目余額表的數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng),勾選系統(tǒng),賬務處理系統(tǒng)是否一致,銀行存款和日記賬余額是否一致,工資模塊的賬務是否正確,固定資產模塊是否計提賬務正確,還要各個企業(yè)的系統(tǒng)賬戶和密碼,交接后沒有問題馬上更改密碼。

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快賬用戶6923 追問 2024-10-26 18:30

內帳我沒做過

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齊紅老師 解答 2024-10-26 18:32

您好,內賬一樣的,內外賬是一樣的記賬方法,內賬里有部分是隱藏的收入和沒有發(fā)票的支出。

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快賬用戶6923 追問 2024-10-26 18:33

部分項目復印另做一套唄?

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齊紅老師 解答 2024-10-26 18:35

您好,是的,內外賬一起做

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快賬用戶6923 追問 2024-10-26 18:35

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-10-26 18:36

?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~?

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您好,內賬就是最真實的記錄公司的每項業(yè)務情況,會計交接需要交接清楚會計原始憑證、會計賬簿、 會計報表、印章、會計軟件、 數(shù)據(jù)磁盤、 會計移交清單等,并進行當面核對。交接后,交接雙方和監(jiān)交人必須在移交清冊上簽名或蓋章,移交清冊分為一式三份,不得自行另立新賬,且移交人員對所移交會計資料的合法性、真實性負責。 交接時間很短,科目余額表我們看最基本的銀行和存貨余額不為負,應付職工薪酬余額不在借方,其他往來余額一下是看不出來的,要以后每月對賬時才能發(fā)現(xiàn)不對去查賬。 要先交接要一個科目余額表,核對總賬和明細賬是否一致后,在核對上月份一下科目余額表的數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng),勾選系統(tǒng),賬務處理系統(tǒng)是否一致,銀行存款和日記賬余額是否一致,工資模塊的賬務是否正確,固定資產模塊是否計提賬務正確,還要各個企業(yè)的系統(tǒng)賬戶和密碼,交接后沒有問題馬上更改密碼。
2024-10-26
同學,你好 財會人員交接工作內容 1、會計資料交接:會計憑證、會計賬簿、財務會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在交接單中加以說明,由交接人員負責。各類總賬、明細賬核對后填寫交接報告,交接雙方、單位負責人、監(jiān)交人簽字。 2、科目余額交接:所有賬本的科目余額應與總賬的科目余額持平,并清楚地記錄下科目余額的金額。 3、所交賬簿交接:現(xiàn)金日記賬,銀行存款日記賬 ,明細分類賬等 。 4、交接現(xiàn)金:并對現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收支進行核對。 5、印章票據(jù)的交接:公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚,核對數(shù)量。 6、納稅資料交接:記賬憑證(注明起止日期);抵扣聯(lián)扣稅憑證(注明起止日期);納稅申報表,(注明起止日期);發(fā)票專用章、發(fā)票使用登記簿、稅控IC卡等;稅務登記證(國稅地稅)等;其他事項,根據(jù)單位實際情況填寫。 7、上述交接資料一式三份,需移交人、接交人、監(jiān)交人簽字并人手一份。
2024-10-26
您好,先熟悉公司業(yè)務運營,財務核算軟件、全盤賬務的處理流程,涉及各崗位人員的配備等
2025-02-18
同學你好,是否可以在去之前 問一下現(xiàn)任會計,他們的領導 平時想要那些表格或者數(shù)據(jù)或者信息。 其他的話,不用刻意準備什么,都已經入職了。說明面試是合格的。 就看那個領導怎么說,你隨機應變吧。
2025-02-24
同學,這種情況,要看新會計需不需要了。
2021-11-11
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