同學(xué),你好 開具免稅的發(fā)票,可以抵扣9%
老師,請(qǐng)教一下,我們公司從合作社購(gòu)買水果,再在平臺(tái)上買。合作社開給我們的免稅發(fā)票,合作社是小規(guī)模的,我可以在電子稅務(wù)局,通用功能- 農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集里,采集勾選認(rèn)證嗎?謝謝
您好,老師,我公司是一個(gè)一般納稅人的公司,收購(gòu)銷售農(nóng)產(chǎn)品的,開進(jìn)來(lái)了一張運(yùn)費(fèi)的專票和幾張農(nóng)產(chǎn)品免稅的普通發(fā)票,專票我從認(rèn)證系統(tǒng)里面查到了勾選了,金額是936.32,稅額是56.18,老師幫我看一下我這個(gè)申報(bào)表和收到的發(fā)票填的金額和稅額是否正確
老師,我們這個(gè)月第一次實(shí)行在電子稅務(wù)局抵扣勾選,像公司自已開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票也顯示在窗口,這個(gè)也需要抵扣勾選嗎?
我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,以前沒(méi)使用數(shù)電票時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)收購(gòu)數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個(gè)月收購(gòu)的金額跑到免稅銷售額里了,怎么回事?
老師好,我們是水稻加工廠,9月新開通的數(shù)電票,開的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票,已經(jīng)勾選認(rèn)證了,以前沒(méi)使用數(shù)電票時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)這個(gè)收購(gòu)數(shù)都是在增值稅表二里,為什么這個(gè)月收購(gòu)的金額跑到表一免稅銷售額里了,怎么回事?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
同學(xué),你好 稅率填:免稅