你好,你抵扣當(dāng)月的增值稅嗎?如果抵扣當(dāng)月的增值稅,月底就做。還有沒有認(rèn)證的時候做到待認(rèn)證
請問,我是一般納稅人,8月份有一張專票沒有在當(dāng)月抵扣進(jìn)項稅,這個時候入的科目是叫做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)?直到10月份抵扣時,再從沖回來,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
這月不打算抵扣 待抵扣進(jìn)項稅額 這月打算抵扣 進(jìn)項稅額 所以當(dāng)這月寫了待抵扣進(jìn)項稅額 借應(yīng)交稅費(fèi) 待抵扣進(jìn)項稅額23 貸其他應(yīng)收 下月打算用了 下月是 借其他應(yīng)收 貸 應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣進(jìn)項稅額23 是這樣就行嗎?還有其他分錄需要做的嗎?
收到進(jìn)項發(fā)票時全部做應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,認(rèn)證時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額,月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,請問假如這個月有進(jìn)項回來,但是還沒有抵扣,是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項,借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,是這樣的嗎
老師,我想問下比如5月我收到進(jìn)項發(fā)票,然后6月申報5月的增值稅的時候我才進(jìn)行了抵扣,那在5月我的發(fā)票做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待抵扣進(jìn)項稅額 ,是不是在6月抵扣完了后,我在6月做一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~待抵扣進(jìn)項稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里?
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個座機(jī)號碼給公司財務(wù)打電話,財務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息