是合并預繳嗎?如果是的話,出合并報表。利潤表,本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額的合計。

老師您好,請問這個月季度申報的時候企業(yè)所得稅預繳申報表里面的營業(yè)收入營業(yè)成本是不是填損益表上面的本年累計數(shù)?利潤總額填損益表上面的利潤總額本年累計數(shù)對嗎?
企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本和利潤總額,是填當季度的還是填年累計的?
我報企業(yè)所得稅時提示這個,營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,利潤是負數(shù)可以申報嗎?一、1.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業(yè)所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0,請確認是否準確填寫。
老師您好,季報企業(yè)所得稅,以第一季度為例,利潤表填寫1—3月三個月的本期金額合計數(shù)。資產(chǎn)負債表直接填寫3月份的數(shù)據(jù)。那么在填寫企業(yè)所得稅的時候,主表預繳稅款計算需要填寫 營業(yè)收入 、營業(yè)成本、 利潤總額、本年累計數(shù)。這個本年累計數(shù)是3月利潤表的數(shù)據(jù),還是三個月加起來的?
老師,請問一下,企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)收入和營業(yè)成本和利潤總額是填寫本年累計數(shù)還是填寫一個月的數(shù)據(jù)呢?
滯留票有兩種,一種是天生不抵,一種是基因突變,分別指的哪些來著?我記混了,是唐老師報稅課上講的
我們是。勞務建筑公司,向上游公司租入別人的機械設備,我們承包了修路工程,是乙方,然后把設備租給了甲方。這樣我們就有了機械的收入了,我們必須得有機械租賃的成本發(fā)票嗎?沒有可以嗎?
您好,我想問問建筑會計們,印花稅是按哪個金額申報的呢?會計法律規(guī)定按進項和銷項合理金額繳納,你們實際工作中是這樣繳納的嗎?
您好,我想問問目前有些建筑行業(yè)項目需要異地預交個人所得稅嗎?如果按合同金額一定比例預交個人所得稅后,單位發(fā)放工人工資時也要申報,這種情況重復繳納個人所得稅后怎么處理呢?項目所在地預交的可以抵扣嗎?
老師,電商公司erp里的運費和平臺后臺導出的運費一般都不正確,一般都用不了是嗎?一般都只用erp或者平臺后臺導出的快遞單號和快遞公司給的賬單里的快遞單號核對是否一致,再檢查一下運費是否按照約定結算規(guī)則算的就行了是嗎?
為什么很多企業(yè)都是用標準成本法核算,用不了實際成本法,難道是涉及工藝太復雜,實際成本法,導致每個月數(shù)據(jù)偏差較大,有沒有懂行的老師?
咨詢服務費的發(fā)票,需要營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍怎么寫
今晚的審計直播課怎么回事?老師不對啊,一直在調試怎么回事?
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè)退稅 有留抵的話無免抵退稅進行比較 熟低退誰對嗎?那假如說沒有留抵的話 有出口免底退稅10萬稅額 還能退稅嗎
初級里面講的臉易性金融資產(chǎn)怎么做賬報稅的時候沒用到
企業(yè)所得稅總分機構匯總繳納,由總公司分配比例,以前申報這3項都是系統(tǒng)都是灰色區(qū)域只填寫總公司分配下來的比例和稅額就可,但是現(xiàn)在顯示需要填寫
的意思是,現(xiàn)在分支機構也需要自己填寫申報表嗎?如果是的話,你看一下你的備案是不是到期了?
怎么查備案表是否到期呢?第一次碰到這種情況,不知道是不是因為總公司才報,需要時間的緣故,如果分公司單獨填表的話,這三欄的金額是哪里取數(shù)填寫呢?
之前的備案信息都能查詢到吧,我要辦稅稅費申報及繳納里面有一個企業(yè)所得稅申報,然后在這里面找企業(yè)所得稅匯總納稅信息報告,由備案匯總納稅企業(yè)情況登記一總體信息